你好 借工程施工-合同成本-人工費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。 你們要代扣代繳個(gè)稅 自然人客戶端里面按勞務(wù)報(bào)酬所得報(bào)個(gè)稅的
#提問#老師你好,我們是施工單位,個(gè)人給我們提供的勞務(wù)我們?cè)趺醋龇咒?,以及個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)啊
老師,您好!我們是施工企業(yè),勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,我們每月給勞務(wù)公司提供工資申報(bào)數(shù)據(jù),其中有一個(gè)人的工資連續(xù)幾個(gè)月都是申報(bào)的5000元整(無法提供工資支付銀行流水),請(qǐng)問存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么解決?
請(qǐng)問我公司屬于一家事業(yè)單位的下屬單位 對(duì)系統(tǒng)內(nèi)單位提供服務(wù) 員工的勞務(wù)關(guān)系都在事業(yè)單位 但員工的工資我們交給事業(yè)單位 事業(yè)單位把我們應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資表給我們了 我們分錄怎么做
老師,請(qǐng)問下我們掛靠的一家單位就是勞務(wù)的話一定要走代發(fā)系統(tǒng)出來給工人自己卡上 不像其他單位可以直接付給勞務(wù)班組 但是這勞務(wù)班組提供的工人每次都不一樣 而且我們也不是每月都發(fā) 都沒有申報(bào)過個(gè)稅 這咋處理啊
老師,你好!勞務(wù)公司給我們提供工人,我們把費(fèi)用轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,他們開發(fā)票給我們,這個(gè)勞務(wù)的工資不用報(bào)個(gè)稅把?要怎么做賬呢?謝謝!
我公司給客戶的贊助費(fèi)用沒有發(fā)票,請(qǐng)問這情況下是不是直接入費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增?
老師好:請(qǐng)問一下我23年和24年的車船稅都沒有入賬,今年該怎么處理?
一張專票開具金額是530,實(shí)際支付金額是512,稅率9%進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,多余的金額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,具體怎么做呢
老師好,為什么會(huì)員登錄不了電腦學(xué)堂官網(wǎng)呢?
老師經(jīng)營所得稅怎么算
公司名下買了二手車輛、車款公司賬戶轉(zhuǎn)賬、賣家不提供發(fā)票,怎么辦?合同可以嗎
老師,這個(gè)紅字怎么做啊,
調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀,想省點(diǎn)滯納金報(bào)在當(dāng)期
老師,想請(qǐng)教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對(duì)今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體戶用的私人銀行卡采購貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有風(fēng)險(xiǎn)前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)稅務(wù)
這個(gè)勞務(wù)所得要做進(jìn)工資表嗎
你好 不用 。你可以用發(fā)票來做賬即可
這個(gè)屬于一般勞務(wù)報(bào)酬所得還是其他非連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬
你好選擇一般勞務(wù)報(bào)酬所得
公司發(fā)給員工的高溫補(bǔ)貼是可以向工會(huì)申請(qǐng)還是公司自己拿錢出來的呢
你好 這個(gè)看你們當(dāng)?shù)厍闆r 有的地方比如廣東很熱的地方是有補(bǔ)助的 企業(yè)可以出的
我們自己開的紅字發(fā)票,入帳時(shí)直接用原科目的負(fù)數(shù)入帳就可以了嗎
你好 是的 按你當(dāng)時(shí)開藍(lán)字發(fā)票的分錄 做紅字處理
收到客戶的紅字發(fā)票,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)吧,自己開的紅字發(fā)票,銷項(xiàng)稅額用負(fù)數(shù)(紅字)即可,對(duì)嗎
你好 你們是購買方 你認(rèn)證了專票了嗎
認(rèn)證后對(duì)方開了紅字
你好 你認(rèn)證了開紅字信息表 就要做轉(zhuǎn)出分錄 然后次月申報(bào)轉(zhuǎn)出 。 收到紅字發(fā)票做紅沖分錄
紅字信息表和紅字發(fā)票在同一個(gè)月,我放在一起直接借原材料負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)
你好 先做 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后做 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)