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你好,老師,咨詢你們一下,就是我們這個(gè)之前POS機(jī)收款,但是是工商銀行,店家一打款,實(shí)際500元,但是只收到了498.12,其中扣了手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)又沒有在公賬上體現(xiàn)出來,我這個(gè)要怎么做啊,老師,

2020-08-11 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 14:12

您好同學(xué)建議你們統(tǒng)一計(jì)提一下這個(gè)錢是財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(你們本來應(yīng)該是貸銀行存款 但是你們沒體現(xiàn)可以這樣補(bǔ)一下)

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 14:25

我可不可以這樣,我收到錢,就是借:銀行存款498.12,手續(xù)費(fèi)1.88,貸:預(yù)收賬款500,因?yàn)槲覀冏罱K發(fā)貨要500,來發(fā)貨的,發(fā)貨時(shí),借:預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅,還有老師,就是打款pos機(jī)上,有幾家店一起打,然后到賬的話,就是幾筆在一起,也沒有分開來,但是我賬上是分開的,到公賬上,付款方是空的,沒有數(shù)據(jù),

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:31

您好同學(xué),可以這樣的,憑證是可以自制的

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 14:51

老師,我問一下,就是我剛從外賬公司把賬務(wù)接過來,現(xiàn)在在我這邊申報(bào)個(gè)稅嗎,沒有數(shù)據(jù),我只有從新添加人員,但是有幾個(gè)已經(jīng)離職了,我要從新添加,然后報(bào)送,然后在來取消嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 15:01

您好同學(xué),是的同學(xué)是的

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 17:59

老師,我們是小規(guī)模嗎,有些店家不開票,我們發(fā)完貨,然后確認(rèn)收入,是含稅的,現(xiàn)在疫情期間,小規(guī)模不是按1%嗎,那我現(xiàn)在確認(rèn)收入是按3%還是按1%啊,例如,我確認(rèn)一筆收入,借預(yù)收賬款6650,貸:主營業(yè)務(wù)收入6456.31,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅193.69

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齊紅老師 解答 2020-08-11 20:13

按3%確認(rèn),然后再調(diào)整2%

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齊紅老師 解答 2020-08-11 20:13

當(dāng)成營業(yè)外收入,同學(xué)

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 20:15

老師,你是說3%和1%中間差額部分,當(dāng)成營業(yè)外收入是嗎,什么時(shí)候調(diào)整啊

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快賬用戶6182 追問 2020-08-12 09:35

老師,那個(gè)手續(xù)費(fèi)沒有體現(xiàn)出來,直接扣了,我這個(gè)手續(xù)費(fèi)要不要寫上去啊,不然發(fā)貨對不上

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您好同學(xué)建議你們統(tǒng)一計(jì)提一下這個(gè)錢是財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(你們本來應(yīng)該是貸銀行存款 但是你們沒體現(xiàn)可以這樣補(bǔ)一下)
2020-08-11
你好,是計(jì)入收款手費(fèi)中
2020-08-06
你好,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了
2020-08-05
同學(xué),你好 借:銀行存款19988 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 12 貸:應(yīng)收賬款?20000
2024-04-03
你好,可以把一個(gè)店鋪一天的匯總做會計(jì)分錄,扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用可以,比如人家扣你的就借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,不會對不上啊,你是怎么做的分錄?
2020-06-13
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