接受捐贈(zèng)原材料并取得增值稅專用發(fā)票,應(yīng)按價(jià)稅合計(jì)金額11.3萬元作為應(yīng)稅收入計(jì)入收入總額
老師打擾你了,就是關(guān)于那個(gè)收入怎么確定,這個(gè)收入含應(yīng)付款6萬,外計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí),按它的這個(gè)收入8106?0.5%來算,可是這個(gè)題怎么沒有按這個(gè)方式來算 它就沒有把11.3那個(gè)捐贈(zèng)收入算進(jìn)去,那個(gè)算招待費(fèi)是沒有包含,,怎么一個(gè)算收入,一個(gè)算營(yíng)業(yè)外收入
老師,在以銷售收入為基數(shù)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)限額時(shí),這個(gè)銷售收入具體指什么呀?有時(shí)候又是營(yíng)業(yè)收入,那其他業(yè)務(wù)收入不考慮嗎?有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)來確認(rèn)呀!我每次都把其他業(yè)務(wù)收入包含進(jìn)去!有點(diǎn)搞不清楚了。請(qǐng)教老師了
老師,我問你個(gè)題哈,我不知道這個(gè)押題冊(cè)您這個(gè)手里有沒有這個(gè)題,這樣兒這個(gè)所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上,他第一個(gè)他有一個(gè)接受我們公司的捐贈(zèng),然后就是他不是那個(gè)權(quán)力性的投資,然后他就應(yīng)當(dāng)給他確認(rèn)為收入哈,然后這個(gè)題干上是十個(gè)億,然后這個(gè)捐贈(zèng)收入是1000多萬吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候兒啊,還有廣告收入的時(shí)候兒,他這個(gè)應(yīng)該給他寄到收入里面兒,那么我們?cè)诤竺鎯壕褪撬氵@些限額的時(shí)候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進(jìn)去呢,因?yàn)槲医裉熳隽艘粋€(gè)題是列進(jìn)去的,后面兒這個(gè)題他又不列,在又不列進(jìn)去,什么情況列進(jìn)去什么情況不列進(jìn)去呢。
老師,想問一個(gè)問題,就是比如個(gè)體戶哈不是企業(yè)那種,它營(yíng)業(yè)了1000萬,個(gè)人所得稅是不是就要繳納200萬呢?這是第一個(gè)問題。第二個(gè)問題來了,就是如果他去捐贈(zèng)100萬,并且是通過公益性的非盈利的機(jī)構(gòu)對(duì)外捐贈(zèng)的100萬,那么計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是就是900萬×20%=180的個(gè)人所得稅呢?因?yàn)闆]超過捐贈(zèng)沒有超過營(yíng)業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
老師您好,我這邊有一個(gè)問題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是入開辦費(fèi)還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒有營(yíng)業(yè)收入,那沒入的話,我們?cè)趺慈^(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問一下,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在建期入哪里?
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則