你好,就是稅法允許扣除的資產(chǎn)金額
中級(jí)實(shí)務(wù)中,所得稅那一章,資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)代表的是資產(chǎn)在未來(lái)期間可予稅前扣除的總金額,這句話怎么理解?可稅前扣除的是什么?
資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是未來(lái)可扣除的總金額,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是 實(shí)際成本-稅法累計(jì)折舊 這個(gè)未來(lái)可扣除的總金額是怎么理解
老師,能這樣理解不:負(fù)債產(chǎn)生的暫時(shí)性差異實(shí)質(zhì)上是該項(xiàng)負(fù)債可以在未來(lái)期間稅前扣除的金額,先前假設(shè)稅法沒(méi)有扣除,形成遞延所得稅資產(chǎn),實(shí)際發(fā)生后,預(yù)計(jì)負(fù)債減少,賬面價(jià)值減少,少于計(jì)稅基礎(chǔ),所以遞延所得稅資產(chǎn)減少。
老師,這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)上怎么算的?資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是取得成本減去以前期間可以稅前扣除的金額嗎?
老師,資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是指某項(xiàng)資產(chǎn)在未來(lái)期間計(jì)稅時(shí)可以稅前抵扣的金額,這句話為什么是正確的呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有免稅資格的非營(yíng)利組織的會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入要交企業(yè)所得稅嗎?
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老師,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)納稅調(diào)減嗎?這要怎么理解?
可抵扣暫時(shí)性差異新增時(shí)會(huì)增加應(yīng)稅所得,轉(zhuǎn)回時(shí)會(huì)調(diào)減應(yīng)稅所得。 應(yīng)納稅暫行時(shí)差異新增時(shí)會(huì)調(diào)減應(yīng)稅所得,轉(zhuǎn)回時(shí)會(huì)增加應(yīng)稅所得。