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老師 交印花稅時銀行一共扣款20000元 里面包含印花稅19994元 滯納金6元 繳納時分錄是什么 要不要計提 然后因為數(shù)據(jù)有誤實際應扣款15000元 申請退稅成功之后 銀行退回5000元 滯納金0.15元這個分錄要怎么做?

2020-08-10 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-10 16:34

你好,印花稅不需要計提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅19994,營業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;稅金及附加——印花稅 4999.85,營業(yè)外支出 0.15

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快賬用戶9531 追問 2020-08-10 16:42

老師 是19年的 我放20年更正直接沖紅 分錄 還是怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:45

你好,跨年了,就需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

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快賬用戶9531 追問 2020-08-10 16:50

老師能用分錄舉個例子嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:54

你好,印花稅不需要計提,繳納這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加——印花稅19994,以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——印花稅 4999.85,以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 0.15

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快賬用戶9531 追問 2020-08-10 16:57

好的 謝謝老師指導

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,印花稅不需要計提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅19994,營業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;稅金及附加——印花稅 4999.85,營業(yè)外支出 0.15
2020-08-10
你好 ;? ? ? ?這些金額小的話 。? ?你看總的金額? 。 是否是多繳納還是少繳納了 。 對應的去沖這個印花稅分錄就行了。? ?
2021-09-10
賬務處理 沖銷 9 月錯誤分錄 借:應交增值稅 - 個人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應交稅費 - 應交個人所得稅 171.26 營業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯誤分錄 借:管理費用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應收款 - 個稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應付職工薪酬 - 應發(fā)工資 貸:其他應收款 - 個稅 171.26 銀行存款 - 實發(fā)工資 個稅申報 收入填應發(fā)數(shù),計算應納稅所得額時再按規(guī)定扣除相關費用和扣除項
2025-02-11
這個是可以抵減的,你等會等會
2021-01-05
1、借管理費用-車費 應交稅費-應交增值稅(進項)16.1 貸銀行存。 2、你做銷售的時候,應該是 借相關科目 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)34527 3、銷-進34527-16.1=34510.9 這時,再做科目 借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)34510.9 貸應交稅費-未交增值稅34510.9 4然后再交稅 借應交稅費-未交增值稅34510.9 貸銀行存款34510.9
2021-03-10
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