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老師 交印花稅時(shí)銀行一共扣款20000元 里面包含印花稅19994元 滯納金6元 繳納時(shí)分錄是什么 要不要計(jì)提 然后因?yàn)閿?shù)據(jù)有誤實(shí)際應(yīng)扣款15000元 申請(qǐng)退稅成功之后 銀行退回5000元 滯納金0.15元這個(gè)分錄要怎么做?

2020-08-10 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 16:34

你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅19994,營(yíng)業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;稅金及附加——印花稅 4999.85,營(yíng)業(yè)外支出 0.15

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快賬用戶9531 追問 2020-08-10 16:42

老師 是19年的 我放20年更正直接沖紅 分錄 還是怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:45

你好,跨年了,就需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

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快賬用戶9531 追問 2020-08-10 16:50

老師能用分錄舉個(gè)例子嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:54

你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整—稅金及附加——印花稅19994,以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——印花稅 4999.85,以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外支出 0.15

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快賬用戶9531 追問 2020-08-10 16:57

好的 謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅19994,營(yíng)業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;稅金及附加——印花稅 4999.85,營(yíng)業(yè)外支出 0.15
2020-08-10
你好 ;? ? ? ?這些金額小的話 。? ?你看總的金額? 。 是否是多繳納還是少繳納了 。 對(duì)應(yīng)的去沖這個(gè)印花稅分錄就行了。? ?
2021-09-10
賬務(wù)處理 沖銷 9 月錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)交增值稅 - 個(gè)人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 171.26 營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯(cuò)誤分錄 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 171.26 銀行存款 - 實(shí)發(fā)工資 個(gè)稅申報(bào) 收入填應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用和扣除項(xiàng)
2025-02-11
這個(gè)是可以抵減的,你等會(huì)等會(huì)
2021-01-05
1、借管理費(fèi)用-車費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))16.1 貸銀行存。 2、你做銷售的時(shí)候,應(yīng)該是 借相關(guān)科目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))34527 3、銷-進(jìn)34527-16.1=34510.9 這時(shí),再做科目 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)34510.9 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅34510.9 4然后再交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅34510.9 貸銀行存款34510.9
2021-03-10
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