你好,一般只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,這個(gè)留抵稅款,只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。
老師,我想問下因?yàn)閰R算清繳有退稅現(xiàn)在申請(qǐng)做留底,這個(gè)留底只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎?可以抵扣增值稅嗎?
您好,2020年匯算清繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在能更正申報(bào)嗎?如不能,2020年需退的企業(yè)所得稅如何抵扣本年度的。謝謝
老師,請(qǐng)問21的匯算清繳,多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候有多交的所得稅,我可以不申請(qǐng)退稅,然后在23年抵扣嗎
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬元,但是我沒有拿到u盾,沒有實(shí)際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
老師幫我看一下這個(gè)怎么弄啊,我們分公司企業(yè)所得稅由總公司合并申報(bào),增值稅單獨(dú)申報(bào),我進(jìn)電子稅務(wù)局,提示我4.30號(hào)逾期了,我點(diǎn)開看就是圖片上的提示,我不會(huì)弄,謝謝您告訴我一下
一般納稅人收到的專票一直未抵扣,在系統(tǒng)會(huì)不會(huì)形成滯留票
小規(guī)模納稅人,菜市場(chǎng)把攤位租給個(gè)體戶了,每季度收物業(yè)費(fèi),開物業(yè)費(fèi)發(fā)票行嗎?
郭老師,不是余額的問題,財(cái)務(wù)費(fèi)用24年的余額是0,我是說財(cái)務(wù)費(fèi)用不是借貸方有一個(gè)本年累計(jì)嘛,去年財(cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方本年累計(jì)是688,然后今年1月份的本年累計(jì)數(shù)加上了去年的累計(jì)數(shù),所以我問:去年的借貸方本年累計(jì)數(shù)延續(xù)到了今年,這對(duì)不對(duì)啊?不對(duì)的話怎么辦?
一般納稅人,增值稅,申報(bào)了也繳納增值稅了,后面才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填寫上去,申報(bào)表要怎么更正 ?
請(qǐng)問個(gè)體戶查賬征收,是不是就需要會(huì)計(jì)做賬了
老師,發(fā)票名稱是:機(jī)械加工,這分錄應(yīng)該怎么做的?借方是什么,貸:銀行存款
老師,想問下,我們公司有一個(gè)主骨員工需入股到公司里,需要做些什么不?
老師,有一個(gè)同事前面兩個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)填寫了五險(xiǎn)一金金額扣繳,然后這個(gè)月來申報(bào)才發(fā)現(xiàn)是沒有沒買社保的,還可以繼續(xù)填寫扣除五險(xiǎn)一金金額再申報(bào)不
不能抵扣印花稅嗎或其他稅。
如果本年沒有企業(yè)所得稅,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,來年抵扣嗎
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,不交所得稅
就說留抵的稅就是一直在系統(tǒng)里,什么時(shí)候用什么時(shí)候抵扣是嗎?
對(duì)的,你的理解是正確的