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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,這個(gè)留抵稅款,只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅,能抵扣印花稅嗎或其他稅。

2020-08-10 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 16:28

你好,一般只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:29

不能抵扣印花稅嗎或其他稅。

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快賬用戶2804 追問 2020-08-10 16:29

如果本年沒有企業(yè)所得稅,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,來年抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:29

利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,不交所得稅

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快賬用戶2804 追問 2020-08-10 16:30

就說留抵的稅就是一直在系統(tǒng)里,什么時(shí)候用什么時(shí)候抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:31

對(duì)的,你的理解是正確的

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你好,一般只能抵扣本年產(chǎn)生的應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-08-10
您好 抵扣的是增值稅
2020-11-30
同學(xué)您好,可以留著下一年抵明年的所得稅
2023-09-27
各地不同,一般是可以選擇抵交稅的
2025-05-14
匯算應(yīng)退稅 借:應(yīng)交所得稅 188.20 貸:利潤(rùn)分配188.20 抵繳 借:應(yīng)交所得稅 0.13 貸:銀行存款0.13
2022-08-19
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