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老師您好,如果5月收到的進項發(fā)票,沒有在當(dāng)月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分別如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費這個科目呢?謝謝老師

2020-08-10 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 16:05

你好,五月份收到發(fā)票時不要抵扣,計入借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣。八月份認證后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣就可以。

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快賬用戶7028 追問 2020-08-10 16:15

請問如果我5月份有需要繳納的增值稅,這樣貸方就會有應(yīng)交稅費—未交增值稅1800元,我每個月看需要繳納多少增值稅,只需要看應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目,不是看應(yīng)交稅費這個科目???

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:16

你好!是的,正常的就是看未交稅金這個科目。

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快賬用戶7028 追問 2020-08-10 16:20

我想再問下老師,這個應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額這個科目在貸方,我這個月是不需要繳納這個銷項稅額的對吧,在貸方?jīng)]關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:22

你好,你什么業(yè)務(wù)做到這里來了,為什么當(dāng)月不繳納?

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快賬用戶7028 追問 2020-08-10 16:33

就是工程服務(wù),對方給了我們工程結(jié)算單,我們收到工程結(jié)算單了,但是這個月不需要開票,發(fā)票要等到下個月開,這個時候不是應(yīng)該確認收入,確認應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 16:39

你好,如果沒有收到錢的話,可以不做賬務(wù)處理的。是通過工程施工科目嗎?如果確認收入的話,一般要確認銷項稅,按無票收入處理

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快賬用戶7028 追問 2020-08-10 17:08

老師,您看看這個會計分錄,這個也是沒有收到錢,也是結(jié)算單,就確認了收入,貸方也是應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個是為什么?

老師,您看看這個會計分錄,這個也是沒有收到錢,也是結(jié)算單,就確認了收入,貸方也是應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個是為什么?
老師,您看看這個會計分錄,這個也是沒有收到錢,也是結(jié)算單,就確認了收入,貸方也是應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個是為什么?
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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:17

你好!實物中很少這樣處理的。

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快賬用戶7028 追問 2020-08-10 17:19

也就是說應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額這個科目很少用到是嗎,都是開發(fā)票的時候再確認收入是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:20

你好!是的,符合收入確認條件就要確認銷項稅的。

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你好,五月份收到發(fā)票時不要抵扣,計入借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣。八月份認證后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣就可以。
2020-08-10
您好,只有增值稅發(fā)票,沒有分錄
2022-09-28
你好 ;? 你們銷項稅這么少的嗎?? ?你們平常你知道稅務(wù)局那邊有稅負率考核你公司嗎??
2021-11-04
1. 可以在12月征期做進項稅額轉(zhuǎn)出 ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)購進的食品用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等不得抵扣進項稅額的情況時,應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出。 2. 涉及的問題 ? 會計處理方面:需要調(diào)整8月份認證抵扣時的會計分錄。假設(shè)8月份認證抵扣時的分錄是“借:庫存商品等,借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等”,在12月份做轉(zhuǎn)出時,分錄為“借:庫存商品等(增加相應(yīng)成本費用科目金額),貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。 ? 稅務(wù)申報方面:在12月份所屬期的增值稅申報表中,需要在“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫相應(yīng)的金額。這會導(dǎo)致當(dāng)期應(yīng)納稅額增加,因為抵扣的進項稅額減少了。 ? 滯納金問題:如果稅務(wù)機關(guān)認定這種抵扣錯誤屬于違反稅收法規(guī)的行為,有可能會要求繳納滯納金。不過,如果是善意取得發(fā)票并抵扣,在及時糾正錯誤的情況下,可能不會涉及滯納金。
2025-01-14
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
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