你好,五月份收到發(fā)票時不要抵扣,計入借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣。八月份認證后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣就可以。
老師您好,如果5月收到的進項發(fā)票,沒有在當(dāng)月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分別如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費這個科目呢?謝謝老師
老師,如果是上個月之前的會計把專票做了賬,也提了進項稅,只是還沒抵扣這張專票,那我這個月認證抵扣,不會是到了1月份了嗎?那我如何做呢?
您好!老師,請問為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請問做賬的會計分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項稅和進項如何抵扣交納稅金?請解答,謝謝。
老師,他們12月份開進來的進項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進項稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理???謝謝
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費,會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費用-利息支出400萬, 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
請問如果我5月份有需要繳納的增值稅,這樣貸方就會有應(yīng)交稅費—未交增值稅1800元,我每個月看需要繳納多少增值稅,只需要看應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目,不是看應(yīng)交稅費這個科目???
你好!是的,正常的就是看未交稅金這個科目。
我想再問下老師,這個應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額這個科目在貸方,我這個月是不需要繳納這個銷項稅額的對吧,在貸方?jīng)]關(guān)系吧
你好,你什么業(yè)務(wù)做到這里來了,為什么當(dāng)月不繳納?
就是工程服務(wù),對方給了我們工程結(jié)算單,我們收到工程結(jié)算單了,但是這個月不需要開票,發(fā)票要等到下個月開,這個時候不是應(yīng)該確認收入,確認應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎
你好,如果沒有收到錢的話,可以不做賬務(wù)處理的。是通過工程施工科目嗎?如果確認收入的話,一般要確認銷項稅,按無票收入處理
老師,您看看這個會計分錄,這個也是沒有收到錢,也是結(jié)算單,就確認了收入,貸方也是應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額,這個是為什么?
你好!實物中很少這樣處理的。
也就是說應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額這個科目很少用到是嗎,都是開發(fā)票的時候再確認收入是吧
你好!是的,符合收入確認條件就要確認銷項稅的。