你好,是的,就是你給對方多少錢對方給你多少發(fā)票
老師,假如我們公司項目金額兩百萬 掛靠其它公司管理費是2% 對方已經(jīng)開票全部開完 我要怎么算成本 工資是以兩百萬的35%算
老師,我公司是被掛靠公司,收取一個點的管理費,假如合同金額兩百八十萬,是不是掛靠方只要給我277.2萬的發(fā)票就行了
被掛靠單位根據(jù)業(yè)主清單拆完合同后,我們扣除管理費的金額就能收回0.8,剩余0.2收不回來,這個怎么處理呀?例如100萬的合同,被掛靠單位扣完管理費是95萬,被掛靠單位拆表只能給我們發(fā)包80萬,剩余15萬,怎么處理呀?
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
請問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營利組織會計的賬務(wù),謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務(wù)報表?就是銀行評估貸款風(fēng)險時,會綜合考慮哪幾個財務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應(yīng)該進以前年度損益調(diào)整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
掛靠方給我們提供成本發(fā)票,然后每次收到工程款。就按照發(fā)票上面的信息直接轉(zhuǎn)給材料商票面上的金額,老師,我這樣處理對嗎?這次對方說想把管理費私下直接轉(zhuǎn)給我們老板,這樣也可以嘛?
是的,按發(fā)票金額轉(zhuǎn),私下轉(zhuǎn)沒必要啊,因為你也只能按票面做成本
那老師,如果他給了我280萬的材料票呢
如果他給你280萬你就給他打280萬,管理費私下轉(zhuǎn)
那賬面上就相當(dāng)于這個工程收入支出持平了,沒有任何利潤?
是啊,如果你收入開票是一樣的就是持平
那這樣會引起異常嗎,我們是去年成立的新公司,第一次做工程
是有可能會被預(yù)警。