同學(xué),您好,這個是指小規(guī)模納稅人吧。
疫情期間,餐飲服務(wù)銷項(xiàng)稅免稅,那進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
你好,老師,我是餐飲行業(yè),現(xiàn)在疫情期間享受免稅,那我取得的進(jìn)項(xiàng)哪些可以放在以后抵扣,哪些是要做不抵扣的呢
疫情期間餐飲發(fā)票免稅,報稅時可以抵扣食材類專票么?貌似進(jìn)項(xiàng)稅不能用于抵扣免稅,這部分不是很清楚,求解?
疫情期間,餐飲服務(wù)是免稅?
請問餐飲住宿業(yè)疫情期間免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。那購買煙草的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣吧?
以前年度錯把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個員工算多了,且已經(jīng)申報個稅,要怎么弄呢
請問第一季度季報是交了稅金,第二季度又虧損,那第二季度季報是直接0元稅金還是會顯示要退稅呢?
請問老師,一般納稅人公司,2024年采購配件金額1000元,稅130元,合計1130元,進(jìn)銷存系統(tǒng)入庫時當(dāng)時單價暫估用的含稅價,總賬借:低值易耗品1130,貸:暫估應(yīng)付款1130.沒有去掉稅額。后來收到專票時沖暫估應(yīng)付款1000元,現(xiàn)在賬面暫估應(yīng)付款賬面有貸方余額130元。現(xiàn)在25年怎么調(diào)賬?
你好老師我對財務(wù)報表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個體戶繳納個稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請問:注冊資金實(shí)繳1萬,錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬對吧
一般納稅人餐飲服務(wù)也是免稅的呀
同學(xué),您好,如果銷項(xiàng)免稅了,進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。增值稅是個流轉(zhuǎn)稅,免了銷就不能再抵扣進(jìn)了。
好的,謝謝老師
同學(xué),您好,不客氣,如果滿意給我個五星好評好哦,謝謝了!