銷項稅才是貸方,進項稅是可以在銷項稅李抵扣的,所以是借方 企業(yè)實際交給稅務局的增值稅是銷項減進項的差

老師這個第二個應交稅費進項增值稅 屬于負債 那我采購 我這個應交進項稅應該增加 記貸方才對呀 為啥是借方
郭老師 郭老師 郭老師 借:材料采購(實際成本) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 老師,你說第二個分錄是入庫,那這個是啥?這個才是入庫啊
老師,這個應交稅費-應交增值稅(進項稅額)寫在借方是不是就表示相應的進項稅額可以抵扣啊,因為應交稅費科目是個負債類科目,增加額和余額應該都寫在貸方才對,那買東西時涉及到進項稅額而且寫在借方,就相當于沖減了進項稅額,也就是說表明對應的進項稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
老師,為啥這個應交稅費在借方我覺得這個負債是增加的
老師,我購進的時候做借庫存商品,應交稅費待認證進項稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅,這樣就對了吧
老師您好,請問單位給部分員工交的安全責任險需要代扣個稅嗎?
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咨詢大家一個小技巧,PDF版文件,怎么把簽字覆蓋在上面,用于應急處理。
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老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務處理,怎么作分錄?
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老師,個體戶增值稅免稅是按季度30萬,月度十萬,要是單個季度超了30萬,或者說單個月超了10萬,就會對應征稅是吧??
我們是工程公司 有一些臨時工 發(fā)工資 這些臨時工需要啥手續(xù) 比如挖機費 小工工資
我們是工程公司 分包給分包隊干工程 人不給我們開發(fā)票 代發(fā)工資做成成本 可以吧 這部分代發(fā)人員的合同都有 就可以了是吧
那這個就表明 其他貨幣資金比材料采購需要的 要多
是的,因為其他貨幣資金是價稅合計,支付時付了進項稅,等交給稅務局時,這部分進項稅就可以扣減了
好的明白了 謝謝老師
不客氣,祝學習愉快