你好,只是轉(zhuǎn)入使用權(quán),也就是出租,不需要停止攤銷
已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計提攤銷為什么是錯的?老師,謝謝
某無形資產(chǎn)2019/6/20達到預(yù)定可使用狀態(tài),入賬價值為1000萬,攤銷年限10年,2019/6/30的時候無形資產(chǎn)應(yīng)計提多少攤銷呢? 答案是1000/10×1/12,按一個月算的,我想問為什么不是用1000/10×10/360,按10天計提攤銷呢? 謝謝老師
已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計提攤銷這句話為啥錯?
,關(guān)于制造業(yè)企業(yè)讓渡無形資產(chǎn)使用權(quán)的相關(guān)會計處理表述正確的是( )。 A.已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計提攤銷 請問a為什么錯了?
購買材料,未按時間付款,額外產(chǎn)生的違約金,這違約金進去材料成本還是其他會計科目?
單筆含稅銷售毛利不低于21 元的65%咋計算
2025年初級考試后多長時間可以拿證?
期中建賬,利潤表出不來。申報利潤表財報的時候,申報做賬的報表和之前報表之和可以不。
請問老師 銷售合同金額是15250美金做應(yīng)收款 出口發(fā)票90585元做主營業(yè)務(wù)收入 這樣不影響出口退稅吧
老師,我新入了一家公司,發(fā)現(xiàn)23年他們進了一批貨,貨款付出去了20萬,他們沒有入庫,也沒有給他們開發(fā)票,他們賬是掛在借方:應(yīng)收賬款 20萬,23年的時候他們還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人了,但這個應(yīng)收賬款20萬還掛在賬上,該怎么做賬
請問我們是光伏發(fā)電賣電公司,本月的電費客戶還沒打過來,我們也沒開發(fā)票,是什么時候確認(rèn)收入
老師請問下,我們暫估了庫存商品2000多,但我們公司已經(jīng)和對方公司結(jié)束了合作,我應(yīng)該怎樣處理已暫估的商品?
老師您好!向您請教一個問題。我們公司購買了一臺設(shè)備,4月份發(fā)生的安裝費我計入了固定資產(chǎn)。5月份發(fā)生故障拆下來運去外地的設(shè)備生產(chǎn)廠家,發(fā)生的拆裝費和運輸費我應(yīng)該計入什么科目呢?是計入資產(chǎn)的原值還是修理費?
你好老師,我們公司有個業(yè)務(wù)想咨詢一下,公司簽訂了一項機械租賃合同,我們通過租賃上游公司的機械設(shè)備(含司機),然后轉(zhuǎn)租給我們的甲方公司,我們給甲方開具“建筑服務(wù)*機械租賃”,請問上游公司怎么給我們開具發(fā)票?我們相當(dāng)于中間商