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請教!銷售給王某1000元商品,未付款,也未記帳,但上月月底商品己業(yè)務(wù)成本結(jié)算。本月銷售給王某另一款商品800元,王某退回上月1000元的商品,付了5000元,因?yàn)楹笃谕跄尺€要繼續(xù)來買。這個(gè)帳務(wù)怎么處理,會計(jì)分錄怎么做?

2020-08-09 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 15:57

你好 沖掉月底結(jié)轉(zhuǎn)的成本。然后銷售800元的商品 借 銀行存款 800 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 銀行存款 4200 貸 預(yù)收賬款 4200 再結(jié)轉(zhuǎn)這800元商品的成本

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你好 沖掉月底結(jié)轉(zhuǎn)的成本。然后銷售800元的商品 借 銀行存款 800 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 銀行存款 4200 貸 預(yù)收賬款 4200 再結(jié)轉(zhuǎn)這800元商品的成本
2020-08-09
銷售退回沖減退回當(dāng)月收入與費(fèi)用。借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款。借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本
2020-08-09
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-03
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-03
同學(xué)你好 稍等一下哦
2023-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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