你好,請問是關(guān)于哪個方面的費用呢?
老師,去稅局開票的費用應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,個人去稅務(wù)局代開的房屋租賃發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
老師 用給我們幫忙的保潔員開點勞務(wù)費工資 請問怎么處理 是讓他去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎 比如說應(yīng)該給他們6000元 他需要開多少錢的發(fā)票 個稅怎么處理?
老師,公司的臨時工的賬應(yīng)該怎么處理呢,比如臨時工要去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們嗎
老師,去稅務(wù)局代開運費發(fā)票,承擔(dān)的稅費怎么做賬呢
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
就是代開的稅費
你好,如果是增值稅,城建稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建稅 貸,銀行存款