6月確認(rèn)了收入,7月申報報了未開具發(fā)票的收入,這個月對方要求補(bǔ)開發(fā)票,不會造成重復(fù)交稅。7月開具發(fā)票,沖銷6月份的無票銷售收入,再按7月開發(fā)票的金額確認(rèn)收入,在7月份,一正一負(fù)抵銷后,只交了6月無票銷售的增值稅。
6月份確認(rèn)了收入,7月申報時報了未開票收入,這個月對方又要來補(bǔ)開,這樣會不會造成重復(fù)交稅? 我應(yīng)該怎么處理?
老師,我6月份確認(rèn)了一筆收入,但是沒有開票,現(xiàn)在不確定對方需不需要開票,要等8月份才能確認(rèn),這種情況我報稅應(yīng)該怎么處理呢
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請問老師這樣怎么處理會計分錄,我們是小規(guī)模納稅人
老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理
8月份申報了未開票收入,11月份將未開票收入 已經(jīng)開票。。。,,稅務(wù)申報的時候要怎么申報,會不會重復(fù)兩次交稅?還是說在申報表上把未開票收入填負(fù)數(shù),可以填負(fù)數(shù)嗎?
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價款10.37萬元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價款1.13萬元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,新首飾含增值稅價款為5.85萬元,舊首飾的作價為4.72萬元。已知,增值稅稅率為13%。有關(guān)甲首飾店2024年12月應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額
老師,幫忙出個主意,新來了個做軍隊裝備審價的經(jīng)理,他有人脈關(guān)系,能給事務(wù)所拉業(yè)務(wù),昨天聽說,他專門挑了幾個同事給他們培訓(xùn)裝備審價項目,我也想加入我怎么給他說合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價專屬培訓(xùn)的時候聽他講過一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會計用微信發(fā)得過來嗎? 會計小白
老師,注冊商標(biāo)費(fèi)600元,怎么做憑證
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個會計準(zhǔn)則里有???我這兒有承包土地承包費(fèi),種地勞務(wù)費(fèi),機(jī)械維修燃料費(fèi)等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時,凈損失的報廢的放營業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時,出售的放營業(yè)外收入,非正常出售的如對外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對嗎?凈收益的營業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說反了?
企業(yè)為員工承擔(dān)個人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
那這個銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時的財務(wù)手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷售:借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅,這部分收入怎么在利潤表上提現(xiàn)不了呢
八月份的申報這補(bǔ)開的票,怎么填好呢
八月份的申報這補(bǔ)開的票,怎么填好呢
如果是開的普通發(fā)票,就是將普通發(fā)票的價款、稅額,按稅率填寫增值稅附表一,在第3、4列填寫數(shù)據(jù),對于沖銷的無票的收入,在同一行中,第5列、第6列填寫無票的銷售數(shù)據(jù),負(fù)數(shù)填列。