你好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
別的公司用自己公司名貸的款,付的利息怎么做分錄
貸款給別的公司用,平時(shí)墊付利息,年底收回,會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司貸款支付的利息,怎么做分錄?
別人用我們公司的賬戶貸款他自己用,他替我們還利息和本金,我們公司要怎么做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄
也是外人用我公司的賬戶貸款,他自己用,還款時(shí)候他自己還利息,本金。我公司會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問,自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬,但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開的普票如果紅沖沒有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
銀行已經(jīng)收到這個(gè)款項(xiàng)
那么你們收到的時(shí)候, 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用