按發(fā)票上面這個(gè)稅額抵扣,這個(gè)做賬可以先按實(shí)際全部做,借管理費(fèi)用租賃 7000 ,管理費(fèi)用 租賃費(fèi) 3000 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款 ,付款做借其他應(yīng)付款貸銀行,沒有差額到時(shí)候發(fā)票貼后面
老師,請問公司交了6月份的辦公室租金一萬,物業(yè)管理處給開了七千多的發(fā)票,身下的要八月份才給開,這個(gè)要怎么進(jìn)賬
老師,請問公司交了7月份的辦公室租金一萬,物業(yè)管理處給開了七千的發(fā)票,剩下三千要八月份才給開,7月份要怎么進(jìn)賬,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣
我公司6月份開出了3份紅字發(fā)票因?yàn)榘l(fā)票抬頭開錯了 所以開了紅字發(fā)票信息,當(dāng)月要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可是供應(yīng)商6月份沒有把正確的進(jìn)項(xiàng)開給我們 ,而是在7月份開給我了,導(dǎo)致我6月要繳納好多稅,請問我要怎么辦把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和正確的進(jìn)項(xiàng)相互抵扣掉
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒有計(jì)提稅,在七月份報(bào)二季度稅時(shí),交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款,收不回來,對方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
老師,我想問一下1月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,3月份發(fā)現(xiàn)名稱開錯了要重開,但是一月交完稅了,我應(yīng)該怎么處理納稅和重開
請問:這個(gè)答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯誤,還需要對方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了