您好,因?yàn)橘Y產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生減值,按賬面價(jià)值和剩余期限計(jì)算需要計(jì)提折舊。
用年限折舊法不是用原值減去預(yù)計(jì)凈殘值嗎 為什么這兒是賬面價(jià)值了
老師 設(shè)備原值是100,預(yù)計(jì)凈殘值是20,可使用5年,每年的折舊是16,那他的凈值怎么算,是用原值減累計(jì)折舊還是用原值減去凈殘值再減去累計(jì)折舊呢?
某設(shè)備的賬面原價(jià)為50000元,預(yù)計(jì)使用年限為4年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用雙倍月遞減法基折舊,第3年折舊額是多少啊?
1.某設(shè)備原值為60000元,使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%(凈殘值為3000元)。試分別用平均年限法、年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法計(jì)算各年折舊額及年末賬面凈值。
1.某設(shè)備原值為60000元,使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%(凈殘值為3000元)。試分別用平均年限法、年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法計(jì)算各年折舊額及年末賬面凈值。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
所以就是減值后就按減值后的賬面價(jià)值 不按原值了
您好,是的,您的理解非常正確。
老師算折舊的時(shí)間怎么算怎么算才是1年吶(///▽///) 我老師少月份或者多月份尤其是從中間月份算
您好,題目是剩余期限2年,所以按扣除減值后2年計(jì)算折舊。
不是不是老師 比如從2019年7月31日取得 算一年的折舊是到2020年的幾月 這個(gè)算一年是怎么計(jì)算簡單吶~
您好,2020年按五個(gè)月計(jì)算(8-12月)
老師最后一個(gè)問題
您好,第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債是現(xiàn)值,后面是逐步調(diào)整至原值。
哦哦懂了謝謝您
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。