之前的工資申報(bào)了嗎?就報(bào)了這個(gè)月的嗎
老師,為什么在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)收入和我申報(bào)的不一樣呢,影響到我這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了,這個(gè)要怎么更正呢
老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候漏了一個(gè)人,我已經(jīng)申報(bào)了,并且繳稅了,但是現(xiàn)在漏的的那個(gè)人也要交稅,我應(yīng)該怎么處理呢?直接更正申報(bào)嗎?這樣我會(huì)不會(huì)繳納兩次稅費(fèi)呢?
老師,發(fā)現(xiàn)2月有個(gè)員工個(gè)稅收入多報(bào)了3000元,剛剛更正申報(bào)2月份的個(gè)稅,然后提示需要更正后面所有已申報(bào)的魚(yú)粉,但是2月已更正,3月的個(gè)稅更正申報(bào)時(shí),累計(jì)收入沒(méi)有更正過(guò)來(lái),是為什么呢
那這個(gè)我4月申報(bào)的時(shí)候0申報(bào)后變成這樣了,對(duì)我后面0申報(bào)還有什么影響了呢
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅有一個(gè)月沒(méi)申報(bào),有一個(gè)月申報(bào)了兩個(gè)月的工資,這對(duì)累計(jì)收入有什么影響?這樣累計(jì)收入斷了對(duì)員工會(huì)有什么影響?
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
之前的申報(bào)了,然后現(xiàn)在要報(bào)這個(gè)月的,申報(bào)后總是提示要更正信息
之前的在系統(tǒng)上也都可以查得到申報(bào)成功的
你5月份的沒(méi)有更正是吧
沒(méi)有更正呢
現(xiàn)在5月的還能繼續(xù)更正嗎?我是需要去更正5月的數(shù)據(jù),平現(xiàn)在7月這邊的累計(jì)收入?讓那個(gè)員工的累計(jì)收入對(duì)上?
要同步申報(bào)數(shù)據(jù)才可以的哦
同步?!(?????????)老師,我是要去更正5月數(shù)據(jù)?
是同步,不是更正,只要同步數(shù)據(jù)就可以了
但我一直同步不上呢,離線在線的,都不行,老師,要在那里可以整同步的,還是我少了哪個(gè)步驟呢
同步不了有什么提示嗎
【綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表】反饋結(jié)果:(如果因【累計(jì)減除費(fèi)用】校驗(yàn)不通過(guò)造成申報(bào)失敗,請(qǐng)先修改并報(bào)送該納稅人的人員信息,再重試申報(bào)。) 【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【5月】的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了,請(qǐng)同步更正5月后的申報(bào)數(shù)據(jù)
提示這個(gè)
然后我到5月,6月的數(shù)據(jù)去,都顯示已申報(bào)成功呢
系統(tǒng)設(shè)置-申報(bào)管理-辦稅信息更新,下載