您好,沒有專門像這樣詳細(xì)講工資計(jì)算的,有講成本的課程會(huì)涉及到人工費(fèi)核算
剪刀制造業(yè)制作工資表的時(shí)候,有很多車間,不同車間有不同品種,很多步驟。有沒有哪個(gè)課程是交做這種工資表的
公司是制造業(yè),生產(chǎn)車間人員流動(dòng)大,所有員工都沒簽合同沒買社保,有時(shí)有些員工做兩個(gè)月就 走了,有時(shí)甚至做一個(gè)月就走了。那這種情況,付工資是以一般勞務(wù)報(bào)酬的方式申報(bào)個(gè)稅,還是正常薪金的方式?
某企業(yè)大量生產(chǎn)丙產(chǎn)品,該產(chǎn)品需要經(jīng)過三個(gè)步驟連續(xù)加工制成。原材料在第一步隨加工進(jìn)度逐步投入,以后各步驟過程中不再投料。第一步驟由第一車間完成,其完工產(chǎn)品稱為甲半成品,第一車間完工的甲半成品直接移交第二車間;第二步驟由第二車間完成,其完工產(chǎn)品稱為乙半成品,乙半成品完工后直接移交第三車間;第三步驟由第三車間完成即是丙產(chǎn)品。一件丙產(chǎn)品耗用一件乙產(chǎn)品,一件乙產(chǎn)品耗用一件甲產(chǎn)品。生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間的分配采用約當(dāng)產(chǎn)量法。該企業(yè)2019年5月有關(guān)成本計(jì)算資料如表5-25和表5-26所示,求第一次成本還原率和第二次成本還原率(保留兩位小數(shù))
一個(gè)鋁材制造業(yè),公司生產(chǎn)模式是制鋁型材或幫忙加工。獲取的數(shù)據(jù)有限,公司有很多產(chǎn)品,記錄的數(shù)據(jù)只有各個(gè)車間的投料數(shù),金額,只有熔鑄車間跟擠壓車間是有真實(shí)的坯料投產(chǎn)數(shù),其他車間都是一個(gè)匯總的數(shù),沒有細(xì)分到各個(gè)產(chǎn)品,怎么做成本核算呢。除了坯料,其余的加工中的半成品都沒記錄,其他的直接材料,人工,都是以車間為匯總數(shù),只有產(chǎn)成品是真實(shí)的記賬。我大概思考了個(gè)思路能不能以生產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)的大類分個(gè)主要車間。以車間代替工序,各車間都能產(chǎn)出半成品或者產(chǎn)成品,同類的產(chǎn)品在同車間的料工費(fèi)我用產(chǎn)品的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)的比例作為權(quán)重進(jìn)行分?jǐn)偅?/p>
某工業(yè)企業(yè),大量生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝是多步驟,但管理上不要求分步驟核算,因此采用品種法計(jì)算產(chǎn)品成本。設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間,還設(shè)有供水和運(yùn)輸兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,由于輔助生產(chǎn)車間規(guī)模較小,只提供單一勞務(wù),所以只設(shè)置輔助生產(chǎn)成本明細(xì)賬,沒有設(shè)置制造費(fèi)用明細(xì)賬,所發(fā)生的全部費(fèi)用通過”輔助生產(chǎn)成本”明細(xì)賬核算。該企業(yè)產(chǎn)品成本下設(shè)4個(gè)成本項(xiàng)目,分別為“直接材料”“直接燃料和動(dòng)力”“直接人工”“制造費(fèi)用”。4、歸集和分配制造費(fèi)用?;旧a(chǎn)車間歸集的制造費(fèi)用按照A、B產(chǎn)品的機(jī)器工時(shí)分配,A產(chǎn)品本月機(jī)器工時(shí)2400小時(shí),B產(chǎn)品本月機(jī)器工時(shí)1600小時(shí)。編制會(huì)計(jì)分錄過程詳細(xì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
那有什么課程,在表1里輸入人員姓名,車間,步驟,單價(jià),到表二了,只要輸入人員姓名,其他都會(huì)自動(dòng)跳出來
你好,沒有專門講這個(gè)的課程