一般納稅人增值稅率有13%的9%的6%的按照不含稅的收入金額乘以對應的稅率,就是您的銷項稅額,實際繳納的增值稅等于銷項減進項
老師,一般納稅人一般給別人開票的稅率多少,怎么計算的
一般納稅人,給別人做維修,怎么開票,開多少稅率的發(fā)票?
一般納稅人給別人開了91840稅費10565.66給自己留多少錢合適,怎么計算
老師,一般納稅人給別人借款收取利息,開發(fā)票稅率是多少
一般納稅人的超市,給別人開票,肉,蔬菜,水果是開的多少的稅率
老師,公司抵扣了一張進項稅發(fā)票,因上游公司未申報,這張發(fā)票進入了異常憑證,2月份進項轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進項重新抵扣,請問在電子稅務局附表二怎么填寫,是填在進項稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問個問題 A是結(jié)算金額,B是開票稅點。A/1.09x0.84x(1+B)=開票金額。是這么算的嗎
成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎?
建軍節(jié)發(fā)給當過兵的員工過節(jié)費,是計入工資薪金,報個稅嗎
老師,這是工業(yè)會計實訓中的課程,涉及到了實收資本。公司向法人借款,借現(xiàn)金 貸其他應付款,這個錢老是還不了,那就實行債轉(zhuǎn)股。老師,這樣處理的話,賬上實收資本實增加了,但是實際上銀行里還是沒有實打?qū)嵉腻X進去,這可以呀?
老師您好,我們公司在24年10月11月,陸續(xù)購買了固定設備租賃使用,300萬左右,當時報企業(yè)所得稅時沒有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在在申報所得稅時,還能享受嗎 固定設備現(xiàn)在按月計提折舊
裝修的金額6萬多能做費用嗎
老師,現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸,提高蛋白含量,那這個不影響所得稅免吧,也算初加工吧
老師:公司有量車賣給個人,開13%的普票嗎?需要備注什么嗎?
酒可以開一批酒這樣的發(fā)票嗎
我們是小規(guī)模納稅人,1%的稅,要跟客戶開票收取稅點
你好,就按1%的稅率,收價稅合計的金額就對了
還有附加稅加所得稅呢
那是企業(yè)正常需要繳納的,不是從采購方那收取來的
比如你去商場買一件衣服,100元,你就支付100元,這就是價稅合計的金額,他企業(yè)再交多少企業(yè)所得稅附加稅和你沒有關系
嗯,相當于是幫客戶代開下發(fā)票的,我還想著是不是要把附加稅所得稅都加上
您好,企業(yè)真實發(fā)生了,業(yè)務企業(yè)可以開發(fā)票,自己不能開的,去稅務局代開,如果沒有真實的業(yè)務代開發(fā)票,那是虛開發(fā)票,是違法的行為