一、月末將收入、成本、費用、支出、稅金損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目中,就不再做什么分錄了。 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)期間費用 借:本年利潤 貸:管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本支出 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 二、年終時,除了做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄外,還要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄。 1、如果盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
每月做賬,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,做賬還有哪些程序
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
老師你好,我用金蝶每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做???
每個月軟件做帳都有結(jié)轉(zhuǎn)損益科目至本年利潤科目 年終還需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤嗎
每月結(jié)轉(zhuǎn)期間損益之后的本年利潤科目,哪個方向是盈利
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
這是每個月末和年末的所有賬務(wù)處理嗎?那還請教幾個問題,第一,客戶把跨年度的發(fā)票給公司了,怎么處理?上季度發(fā)生業(yè)務(wù),下季度收到發(fā)票,費用算哪個季度?企業(yè)所得稅是一年一結(jié)算,再繳納嗎?去年盈利了,今年虧損了,這個怎么辦
同學(xué)這個是每個月要做的損益結(jié)轉(zhuǎn)的流程。
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