你們現(xiàn)在報(bào)表實(shí)際利潤是盈利嗎
老師,您好,請問公司當(dāng)年想企業(yè)所得稅,這樣就不能讓報(bào)表出現(xiàn)虧損是嗎?這樣每年都有利潤,這樣下來,幾年后利潤數(shù)就很大了,如果沒有錢分紅給般東,能有什么辦法可以讓利潤變小嗎?
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬,然后管理費(fèi)用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問的問題請老師一一說明
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師好,公司競拍過來的公司車牌(公司車還沒有買,先拍的牌),是當(dāng)作公司固定資產(chǎn)均值分5年折舊好,還是當(dāng)作無形資產(chǎn)分10年均攤好?我的理解如果公司目前營業(yè)收入及利潤還不錯(cuò),分?jǐn)偦蛘叟f年份短一些好,因?yàn)槟忝磕甑睦麧櫢?,均攤折舊短支出就大,這樣就平衡了;若果你每年?duì)I業(yè)收入或利潤很少,攤銷折舊短,費(fèi)用支出大,到時(shí)還是虧損的很多,若五年過來,很有很多虧損,因?yàn)橐话闫髽I(yè)最多能補(bǔ)5年的虧損,那第六年你營業(yè)收入或利潤好也也不能補(bǔ)以前的虧損了,因?yàn)橐郧暗奶潛p清0了,我這樣理解對嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,