同學(xué),按權(quán)責(zé)發(fā)生制,不應(yīng)該加上上月費用本月結(jié)算部分。
老師,我想問一下,成本核算中,記入本月的費用,有的是上個月收入產(chǎn)生的費用,如果核算這個月的費用,用不用加上這部分費用。 例如,酒店行業(yè),攜程網(wǎng)傭金費用,是這個月結(jié)上個月的,傭金就在這個月費用里體現(xiàn),我核算這個月的成本,要加上嗎?
老師您好,我公司成本核算用的是分批法,上個月沒有訂單,生產(chǎn)車間工資費用可以算在這個月訂單中嗎?
用這月的庫存金額+貨幣資金+應(yīng)收-應(yīng)付的數(shù)減上個月的,是本月的利潤嗎?,老板每次都這樣算,請問對么?比如這個月付的租金和分紅算作費用不往上面資產(chǎn)庫存上記了。我是按收入-成本費用算的,正好差本年租金和分紅。
老師 請問 如果我要算本月的利潤 是不是就把本月的主營業(yè)務(wù)收入—主營業(yè)務(wù)成本—本月發(fā)生的費用等。如果我這個月又收到上月的收入和報銷上月的支出 這個是不是不算進(jìn)去?還有就是 本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有未收到款項和未結(jié)算款項,這個是要算在本月的嗎?
在做成本分析時,有領(lǐng)用上個月的半成品的成本和本月新品時,做輔助材料和制造費用的分析有時,不能完全體現(xiàn)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營情況。如果領(lǐng)用上月份的半成品比較多,這些費用都是上個月并不是當(dāng)月的。
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進(jìn)項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進(jìn)銷項合同之合繳納
那就是核算上個月費用里加上這部分啊
是的,同學(xué),按權(quán)責(zé)發(fā)生制何時受益何時承擔(dān)費用
就是實際操作有點麻煩,謝謝老師
嗯,如果每個月都錯開了月份,也可以一起統(tǒng)計到本月。只要標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一
那就是都按本月實際費用計算,不用扣除上個月的費用
也可以這么操作,只要標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,更規(guī)范的是我前面講的。實務(wù)工作還要考慮成本效益和管理要求,可以靈活處理
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你