你好,是的,是這樣的
公司開出專票26902.65元,沖紅發(fā)票開了-28679.25元,問當(dāng)月交印花稅是按兩筆相減后的余額乘以稅率交對嗎
尊敬的老師,您好!我公司小規(guī)模納稅人,2020年11月開票價稅合計342000元,在12月申報11月份月報時,已經(jīng)交了印花稅342000*0.0003=102.60元,關(guān)健是在此之后,當(dāng)月12月份又開了上月對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票330000元,那么,這筆印花稅從開始到開出負數(shù)發(fā)票,怎樣記錄會計憑證?
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項普票,然后這個月有部分進項專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個月9%銷項減進項要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費是1200元,可以沖這多出來的2000元,交800元嗎?
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款???
老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因為資金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進項了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進項來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個月就不會產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設(shè)備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?