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給別人開票,收別人稅點(diǎn),有進(jìn)項發(fā)票,假如賣15000,進(jìn)項是10500,都是13的。核算利潤是多少,怎哦么算得

2020-08-06 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 13:17

您好,凈利潤利潤等于收入減去成本,附加期間費(fèi)用加上營業(yè)外收入減營業(yè)外支出減所得稅費(fèi)用

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:21

老師,你沒看清楚我的問題

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:23

您好,上面就是核算利潤的方法,您有哪不清楚的?您再追問

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:23

可以就具體問題解答?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:24

您好,因為您問核算利潤,因為利潤就是上面那樣核算的,您認(rèn)為哪塊不清楚,然后您再追問

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:25

給別人開票,收別人稅點(diǎn),有進(jìn)項發(fā)票,假如賣15000,進(jìn)項是10500,都是13的。就這個例子,利潤怎么算

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:26

就這次進(jìn)銷項發(fā)票而言

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:27

您的銷項稅額是15000元,除以1.13再乘以13% 然后您實際繳納的增值稅用銷項減進(jìn)項 附加稅等于實際繳納的增值稅乘以12%

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:29

老師,那是用多收的錢減掉增值稅 附加稅就是所得的利潤?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:31

您好,也不是的,計算利潤時還要考慮收入和成本呢

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:32

僅就有進(jìn)項票10500,賣15000,給別人開票收稅點(diǎn)呢

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:33

單獨(dú)計算稅點(diǎn)的收入,您這樣算可以

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 13:34

嗯,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:37

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 16:14

老師,進(jìn)項可以算是成本?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 16:15

你好 進(jìn)項是稅可以抵扣的稅, 不是成本

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 16:16

我意思是專票的金額可以算成本?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 16:20

你好 金額記在成本的 。

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 16:20

水利建設(shè)基金怎么算的

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快賬用戶8407 追問 2020-08-06 16:25

收入是銷項開票金額含稅?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 16:32

你好 水利基金各地有差異 您參考這個  1、水利建設(shè)基金的計稅依據(jù)是不含稅收入。   2、水利建設(shè)基金是專項用于水利建設(shè)的政府性基金。水利建設(shè)基金應(yīng)按照銷售收入來計提和交納。各省市的征收比例各不相同,如湖南省0.06%來計提和交納。浙江省是0.01%。   地方稅務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)征收行政區(qū)域內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的單位和個人的水利建設(shè)基金。   3、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財稅〔2016〕12號)規(guī)定:“一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。”

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您好,凈利潤利潤等于收入減去成本,附加期間費(fèi)用加上營業(yè)外收入減營業(yè)外支出減所得稅費(fèi)用
2020-08-06
只要開的銷項收入的金額,大于成本金額,這個都是盈利的。 因為這個稅點(diǎn)本身就是收到10%的稅點(diǎn)錢,另外還能抵扣進(jìn)項稅8%,這個肯定是可以賺錢的。
2020-08-14
你好,同學(xué),根據(jù)您提供的信息回答如下 1,銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額就是用當(dāng)期銷項稅額減去當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項稅額,至于交多少稅得看公司有多少進(jìn)項可抵 2,增值稅是價外稅,不計入利潤 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意,請留下五星好評,謝謝
2022-06-26
你好,首先告訴你,這是違法的。從經(jīng)濟(jì)上來說,這是沒有虧損對的。
2021-01-24
41284.40除以13%*(1%2B13%) 這個算出來就是需要的價稅合計
2022-02-15
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