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老師:這張票怎么入賬?分錄怎么寫?只有這一張單,銀行沒(méi)有付款

老師:這張票怎么入賬?分錄怎么寫?只有這一張單,銀行沒(méi)有付款
2020-08-06 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 13:08

您好,借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀行存款(實(shí)際支付時(shí))。借管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)180,貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶7391 追問(wèn) 2020-08-06 13:27

上面沒(méi)有180?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:30

您好,用含稅金額減去差額征稅金額計(jì)算,即服務(wù)費(fèi)180。

頭像
快賬用戶7391 追問(wèn) 2020-08-06 14:07

如果沒(méi)有支付中間那個(gè)分錄就不用寫,對(duì)嗎?

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快賬用戶7391 追問(wèn) 2020-08-06 14:10

借成本費(fèi)和貸其他應(yīng)付具體的科目及明細(xì)科目怎么寫?

頭像
快賬用戶7391 追問(wèn) 2020-08-06 16:27

摘要怎么寫好呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-07 08:21

您好。是的,未支付不需要體現(xiàn)銀行存款。

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-07 08:23

您好,成本費(fèi)用根據(jù)支付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)性質(zhì)(成本相關(guān)還是費(fèi)用相關(guān))列報(bào),其他應(yīng)付款就是需要付款對(duì)象名稱。

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您好,借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀行存款(實(shí)際支付時(shí))。借管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)180,貸其他應(yīng)付款。
2020-08-06
您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2023-02-02
你好,只有一張銀行回單公司收款,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款??
2021-07-06
你好? 那你這個(gè)是收入的話:借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2021-05-14
你好 是公司車輛發(fā)生的 先充值做:借預(yù)付賬款貸銀行存款 。 之后加油后 按實(shí)際加油的錢做 :借管理費(fèi)用-加油費(fèi)貸預(yù)付賬款
2020-11-09
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