你好,掛靠方按照被掛靠方應(yīng)給的金額開票哦,必須要一致才可以的,不一致稅局會查的
你好老師,咨詢下,如果A借用B的資質(zhì)接的和C簽約的10萬金額的工程,那么B給C開10萬發(fā)票,收款10萬,A給B開10萬,但B打款金額去除管理費4萬后6萬,那B收的發(fā)票是10萬,打款6萬,和票不符合怎么辦
老師,請問一下,8月A公司收款10萬元,其中2萬元應(yīng)該付給B公司,B公司應(yīng)開具2萬元發(fā)票給A公司后付款,但B公司8月未開票,9月開票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應(yīng)付款 B 2萬;B公司8月做借 應(yīng)收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬,9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應(yīng)收 2萬。但是,稅務(wù)上面,對于B公司,8月有了銷項,9月開票又產(chǎn)生一次銷項,這個就重復(fù)了,應(yīng)該怎么處理?
A公司裝修,金額10萬,同B裝修公司簽訂合同,約定工程結(jié)束支付9.5萬,剩余0.5萬作為質(zhì)保金,待工程結(jié)束后一年質(zhì)量沒問題支付。工程結(jié)束后,A公司要求B公司一次性開出10萬元發(fā)票,但付款方式不變;B公司要求A公司出具一份收據(jù),大意為A公司收取了B公司0.5萬元,并表示一年后質(zhì)保金支付時可將收據(jù)還給A公司。B公司這么做的原因是?請從做賬和稅務(wù)方面具體回答。
老師 A公司給B開票10萬元設(shè)計費,B公司通過保理商C公司付款給A,A公司實際收到9萬元銀行轉(zhuǎn)賬,收到保理商C公司開給A公司的1萬元保理手續(xù)費發(fā)票。那么這1萬元保理手續(xù)費A公司是沖應(yīng)收賬款-B公司,還是計入財務(wù)費用呢?
我們公司A,之前有個供應(yīng)商B。業(yè)務(wù)模式是(A收客戶10萬,付款給B 6萬。發(fā)票正常開,資金正常走)?,F(xiàn)在A公司有一部分業(yè)務(wù)成立了獨立出去,成立一家新的公司C。 但是因為業(yè)務(wù)授權(quán)的關(guān)系,只能和A公司簽訂業(yè)務(wù)。請問現(xiàn)在能不能(A公司收款10萬,開票給客戶。C公司開票給A公司,向A公司收款10萬。C公司在付款6萬給B).
老師,我們公司安裝隊開不出票,我公戶發(fā)勞務(wù)費給他,我不做成本,抵所得稅,可以不報個稅嗎?
請問老師,貿(mào)易型出口退稅是怎么操作的,包括開票、進項,申報,整個流程
你好老師,我今年購進一批貨很大量,單獨租了倉庫,發(fā)生大額倉儲費,這批貨買家項目拖到明年才接受,結(jié)算之前發(fā)生的倉儲費可以明年結(jié)算時再進費用嗎
房開企業(yè)在報送增值稅報表時,土地抵減的銷項稅額報在增值稅報表的哪張附表???
現(xiàn)在實繳注冊資本金需要驗資嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬,超了500萬了,9月26稅務(wù)局通知了,我們在6月30調(diào)增過4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設(shè)備正在安裝調(diào)試,沒正式生產(chǎn),但是老板從外地購進成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元剛漲工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個月
收到的高新技術(shù)獎勵的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
那對方就不一致的情況下怎么做么
按照發(fā)票金額來做,然后按照發(fā)票金額打款
就是實現(xiàn)不了這么做的情況下怎么辦。還有剩余的開張收據(jù)相當于收款了行么
那你做無票收入就可以了哦
那和有票收入有什么區(qū)別呢?現(xiàn)在是有票但沒收錢,不是無票收入
沒有區(qū)別,分錄是一樣的
老師,無票收入和有票收入無區(qū)別的話,那么都不開發(fā)票了豈不是
分錄是一樣的哦,就是申報表里填寫不一欄
所以有什么區(qū)別呢?比如在繳納所得稅上啊
就是申報表里一個是填寫在未開票欄,開票的填寫在對應(yīng)的稅率欄,所得稅是一樣的,沒有區(qū)別
那分錄是怎么寫?麻煩老師寫一下。還有那如果長期都在未開票欄寫會對公司有什么影響么
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項,有的地方是不允許經(jīng)常申報無票收入的
那如果是對方,她的分錄怎么寫呢?就是多收到進項發(fā)票
不會多收進項的,開始沒有發(fā)票先暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣 收到發(fā)票之后暫估的紅沖,然后再做
不是老師,您能仔細看咱聊的內(nèi)容好好回答么?對方給我們開10萬發(fā)票,我們只給對方6萬,當收取4萬中間管理費,怎么做賬,這個交易已結(jié)束
借費用/成本10萬貸銀行存款6萬貸營業(yè)外收入4萬 那就只能這樣做了