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Q

我們公司的社保是給人力資源那邊繳納的,但是我申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除社保個(gè)人承擔(dān)部分嗎,怎么做賬務(wù)處理

2020-08-06 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 11:12

同學(xué),您好,需要扣除,你和代扣機(jī)構(gòu)要數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)并入工資。

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 11:36

這個(gè)怎么做賬務(wù)處理啊,因?yàn)楹笃谖覀冞€會(huì)收到代理機(jī)構(gòu)的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:41

同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):管理費(fèi)用-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120.

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 11:42

老師那發(fā)票來(lái)了怎么做啊

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 11:43

就是那個(gè)管理費(fèi)用和發(fā)票上的金額就對(duì)不上課是嗎,因?yàn)榇頇C(jī)構(gòu)給我們開(kāi)的是全額的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:47

同學(xué),您好,這個(gè)需要你和他進(jìn)行明細(xì)核對(duì)了,這個(gè)我?guī)筒坏侥?,加油?

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 11:50

他是直接給我們開(kāi)一張發(fā)票就是代繳社保的服務(wù)費(fèi)啊,這個(gè)還需要核對(duì)明細(xì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:54

同學(xué),您好,即使不核對(duì),你也要知道你的員工扣了多少錢要放到工資表里做的,所以你要的不是發(fā)票,發(fā)票只是用來(lái)做賬的,你要的是員工繳費(fèi)明細(xì),繳社保的明細(xì)。

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 11:56

我知道明細(xì),就是說(shuō)發(fā)票來(lái)了怎么入賬因?yàn)榻痤~是全額的,然后您那會(huì)做的那個(gè)分錄是管理費(fèi)用是單位承擔(dān)部分的

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:58

同學(xué),您好,他發(fā)票應(yīng)該是社保一張發(fā)票,服務(wù)費(fèi)一張發(fā)票。社保的名稱應(yīng)該是你們的,直接按公司賬務(wù)處理,服務(wù)費(fèi)做費(fèi)用化處理。正常應(yīng)該是這樣操作的。

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 11:59

就是因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)做了管理費(fèi)用社保費(fèi)了,來(lái)了這個(gè)社保費(fèi)的發(fā)票怎么入賬,是直接放到那個(gè)憑證后面嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:00

同學(xué),您好,直接放到憑證后面。

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快賬用戶9986 追問(wèn) 2020-08-06 12:01

好的謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:01

同學(xué),您好不客氣的。

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同學(xué),您好,需要扣除,你和代扣機(jī)構(gòu)要數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)并入工資。
2020-08-06
你好;? 需要的; 需要扣除的 (這個(gè)是人力資源那邊去 報(bào)個(gè)稅; 扣除個(gè)人社保金額的 )
2023-03-15
您好, 是你們這邊做申報(bào)的
2023-03-15
你好;工資是你們這邊要報(bào)個(gè)稅;然后去扣除 ; 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 ;貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 貸 銀行存款? ?
2023-03-23
同學(xué)你好 需要計(jì)提的 他們給你開(kāi)發(fā)票才行 這是社保代繳的
2021-05-19
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