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Q

老師,賬上的庫存和實際不相符,怎么調賬?

2020-08-06 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-06 10:54

你好,需要查明原因,才知道該如何調整的

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 10:54

以前一直接沒有盤點

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:59

你好,如果正常盤點了,那賬實是相符的嗎?

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:02

可能也有些不符

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:12

你好,存貨賬實不符需要查明原因,才知道該如何調整的

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:21

管理不善損失,漏盤了,領錯

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:21

因為有些材料一樣,但開票名字不一樣

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:27

你好,管理不善損失,需要做管理不善損失的分錄 領錯需要做相應的調整分錄

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:29

老師分錄能寫一下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:34

你好 管理不善損失,借;待處理財產損益,貸;庫存商品 借;營業(yè)外支出等科目,貸;待處理財產損益 領錯需要做相應的調整分錄,借;原材料——之前計入的錯誤明細,貸;原材料——應當計入的正確明細

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:35

好的,謝謝老師!

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:37

老師盤漏呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:40

你好,盤漏 了,就去補做盤點工作就是了

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快賬用戶1997 追問 2020-08-06 11:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:44

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,需要查明原因,才知道該如何調整的
2020-08-06
你好,倉庫的賬和實際庫存不符,應該按實際庫存情況來調賬
2022-03-05
同學您好,借:待處理財產損溢,貸:庫存現金,借:其他應收款,貸:待處理財產損溢 ,貸:管理費用/營業(yè)外支出貸:待處理財產損溢
2023-01-16
您好,那您逐步確認差異原因
2021-12-23
您好 應該做盤點處理 然后調賬
2021-05-19
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