你好,銀行日記賬需要按照業(yè)務發(fā)生的時間逐日逐筆登記
老師請問,我們打印客運服務費電子發(fā)票的時候,打印時間是一月,然后行程單上是含19年的,入賬是按照打印時間還是行程單上的時間呢?
老師,銀行付款做賬是按照平時的業(yè)務發(fā)生時間入賬,還是按照回單打印出來,按照回單順序入賬?
老師我做賬是按照銀行回單一筆一筆順序做的,最后做收入,成本,計提工資,結轉損益可以不,
老師我做賬是按照銀行回單一筆一筆順序做的,最后做收入,成本,計提工資,結轉損益可以不,
老師代理公司做記賬憑證先收入后支出,那如果我的銀行流水10號發(fā)生一筆支出11號又一筆收入那我還是要按照銀行回單的順序做賬吧?
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
比如今天付款2000,我是今天做:貸銀行存款,還是先入賬應付款項,到月底回單打印出來按照回單上的日期再做?
實際工作中這兩種方法都可以。