這個(gè)城建稅,實(shí)際交增值稅*7%/2 ,教育費(fèi)附加實(shí)際交增值稅*3%/2 ,地方教育費(fèi)附加 實(shí)際交增值稅*2%/2
您好老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬除了全額繳納增值稅,還交城建稅,教育附加,地方附加這三個(gè)附加稅嗎
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度銷售額超過30萬,除了繳納增值稅以外,其他小稅種或是附加稅是繳納多少呢
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,那個(gè)附加稅的繳納比例是多少
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
小規(guī)模納稅人,季度銷售超過30萬,增值稅稅率是多少?
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機(jī)械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機(jī)械租賃發(fā)票不?我們的進(jìn)項(xiàng)只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個(gè)稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請問一下,我現(xiàn)在做4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有勾選認(rèn)證的,現(xiàn)在怎么補(bǔ)勾選?當(dāng)時(shí)是沒有付款,就沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣
開票人和收款人是一個(gè)人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報(bào)就可以沒社保
先收到一筆款項(xiàng),后又返回,應(yīng)該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復(fù)費(fèi),怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時(shí),因民非做利息收入時(shí)。是其他收入的。那我匯算時(shí)是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
除以2是什么意思?
如果替別人代開發(fā)票,企業(yè)所得稅需要考慮嗎
是減半征收,虛開發(fā)票是違法的,這個(gè)看你們公司自己,可以考慮,可以算進(jìn)去,你可以直接按25%加進(jìn)去開票金額,或者是按優(yōu)惠后的, 應(yīng)納稅所得額 假設(shè)就是你開發(fā)票金額,你這個(gè)滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5%
好的,那就不代開,謝謝老師
這個(gè)是違法的,沒有真實(shí)交易開發(fā)票
好的,那和老板說一下
嗯,現(xiàn)在這個(gè)查的很嚴(yán),這個(gè)最好是不要開