你好,不含稅金額超過20萬以上就要交增值稅,剛好20萬是免的
#問題#請問我們公司5月份成立小規(guī)模,5.6月的銷售收入是22萬,請問要交增值稅嗎,選擇一個季度為納稅
請問小規(guī)模納稅人增值稅減免,是按月還是按季度計算,假如一月份銷售25萬,2到3月銷售5萬,一個季度沒有超,可以享受優(yōu)惠減免嗎?
老師,請問,我們公司,備案小規(guī)模納稅人,2021年12月成立的,12月份開具普通發(fā)票44萬,交納增值稅嗎?
老師您好,我想請問一下.我們是小規(guī)模納稅人,2021年第四季度收入是200萬,第一季度是40萬,假如第二季度是100萬,假如第三季度也是100萬.第四季度是1500萬.我申請2023年一月份開始變成一般納稅人.那么,2022年開的票是免增值稅嗎?因為22年四月份開始便是免增值稅的
老師,請問一下,就是小規(guī)模納稅人選擇按月度或者是按季度繳稅,一經(jīng)選擇一個會計年度內(nèi)不得變更,請問一個會計年度是必須1.1——12.31嗎?比如我公司2022.3月成立,4月底有了第一筆收入了,那就該繳稅納稅了,那我選擇了按季度繳稅,然后這個會計年度是幾月到幾月呢
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
我7月份做免稅,沒有報,現(xiàn)在要怎么處理呢
你好,減免的也要申報的,去稅局大廳補申報
我是申報了,全部填在小規(guī)模免稅那里,我以為也能按一個季度算的
你好,如果超過20萬元填了減免的,那么要去稅務大廳修改申報表