借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸其他應(yīng)付款 季度末的那個(gè)月需要交你就計(jì)提
建筑公司外地預(yù)交稅,個(gè)人卡交的稅款,預(yù)交的增值稅,附加稅怎么記賬,次月繳納稅款時(shí)候預(yù)交稅,附加稅怎么寫分錄
建筑公司外地預(yù)交的所得稅,個(gè)人卡交的稅款,這個(gè)怎么記賬?月底是需要計(jì)提嗎,怎么做分錄
建筑公司外地預(yù)交稅,個(gè)人卡交的稅款,預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么寫科目?月底計(jì)提,科目怎么寫
建筑公司外地預(yù)交稅,個(gè)人卡交的稅款,預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么寫科目?月底計(jì)提,科目怎么寫?這樣分錄對(duì)嗎
建筑企業(yè)外地預(yù)交企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,稅金及附加,需要計(jì)提嗎?還是直接寫繳納的分錄?
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請(qǐng)問 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
計(jì)提就是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
是的分錄是這么做的。
建筑公司外地預(yù)交稅,個(gè)人卡交的稅款,預(yù)交的增值稅,附加稅怎么記賬,月底也是計(jì)提嗎?次月繳納稅款時(shí)候,已經(jīng)預(yù)交過附加稅和繳納的其他附加稅。怎么寫分錄
一般納稅人按月申報(bào)的需要。
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅附加稅貸其他應(yīng)付款。
是一般納稅人,怎么寫科目,可以具體一下嗎,月底計(jì)提借稅金及附加。貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅嗎?次月繳納時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款嗎
月末需要計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 附加稅的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
次月,不需要繳納了,你們不是已經(jīng)預(yù)繳啦。
預(yù)交的附加稅,在次月申報(bào)表時(shí)候,是不是不會(huì)抵減附加稅
預(yù)繳的都可以抵扣。
外地項(xiàng)目預(yù)交,本地項(xiàng)目的附加稅還是需要預(yù)交的,增值稅預(yù)交部分,申報(bào)表上會(huì)體現(xiàn),直接扣除,那么增值稅需要交的稅款就會(huì)減少,所以附加稅申報(bào)的稅額就是已經(jīng)抵減的嗎?
你好是的,可以這么理解。
外地項(xiàng)目附加稅預(yù)交過了,但是本地項(xiàng)目的附加稅還是需要繳納的,增值稅預(yù)交部分,申報(bào)表上會(huì)體現(xiàn),直接扣除,那么增值稅需要交的稅款就會(huì)減少,所以附加稅申報(bào)時(shí)候的稅額就是已經(jīng)抵減的嗎?
那么月底計(jì)提附加稅時(shí)候,是需要按照全額計(jì)提嗎
然后次月繳納時(shí)候,全額附加稅減去預(yù)交附加稅部分,就是實(shí)際繳納的,對(duì)嗎
全額計(jì)提 繳納的時(shí)候,只交納剩余部分。