安月申報(bào)的 次月申報(bào)就可以 他說的這個(gè)當(dāng)天就是當(dāng)月做賬
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間,好多要求提到“當(dāng)天”,是當(dāng)天去稅務(wù)大廳交增值稅嗎?一般情況不是下個(gè)月申報(bào)本月增值稅申報(bào)表的時(shí)候交嗎?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
增值稅滯納金的滯納天數(shù)計(jì)算方法 我公司按開發(fā)票金額計(jì)算的增值稅,稅務(wù)局現(xiàn)在要求必須按實(shí)際發(fā)生時(shí)間繳納增值稅,現(xiàn)在要求計(jì)算滯納金,那我的滯納金是按發(fā)生時(shí)間到開發(fā)票時(shí)間嗎?還是從發(fā)生時(shí)間到繳納滯納金當(dāng)天呢,我們報(bào)稅期已經(jīng)按開發(fā)票金額報(bào)稅了
實(shí)收資本到賬需要交印花稅嗎?是直接在網(wǎng)上申報(bào),還是去大廳繳納?另外平時(shí)銷售產(chǎn)生的印花稅需要計(jì)提嗎?當(dāng)月產(chǎn)生的印花稅下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)一起申報(bào)繳納可以嗎?
你好 增值稅申報(bào)我按當(dāng)天結(jié)匯的收入填列,那出口退稅申報(bào)表里面的卻是按出口當(dāng)月1號(hào)中間價(jià)折算,到時(shí)候會(huì)有差額怎么辦?出口退稅前只需要增值稅申報(bào)嗎?
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?
我們是提供服務(wù),以分期付款的方式收取服務(wù)費(fèi),那這種情況我們什么時(shí)候繳納增值稅
你好 提前一次收的錢嗎
合同約定分6期收取服務(wù)費(fèi),是為學(xué)校服務(wù)的,所以每期是一個(gè)學(xué)期
安月確認(rèn)收入交增值稅
不是按學(xué)期一次性確認(rèn)收入嗎?
你們不是分六期的嗎
你們分六期收費(fèi)的嗎
是分六期,每期是6個(gè)月,每期在學(xué)生開學(xué)的時(shí)候就把本期的交了,所以每期是的收入是一次性確認(rèn)了,還是分月確認(rèn)
收入按月確認(rèn) 增值稅一次繳納
但我不是按月確認(rèn)的,而是一次性確認(rèn)了,怎么辦
你可以先紅沖多確認(rèn)的 以后安月確認(rèn)