你好 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。 如果設(shè)備還沒有收到 就先這樣做分錄
老師,別人給我們加工一套設(shè)備3個(gè)月,付定金,和尾款,付了定金后給我們開發(fā)票,付尾款時(shí)在開剩余的發(fā)票,我們收到定金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,去年12月份我們fuguo付過(guò)一筆定金,昨天付的尾款,發(fā)票也是開到了昨天,這筆業(yè)務(wù)我可以做到3月份的吧
請(qǐng)問我們單位購(gòu)買的設(shè)備,先付50%,剩余款12個(gè)月還清,最后補(bǔ)上稅金后給我們開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
你好,老師,我們公司是做電力的,上個(gè)月給了定金,本月給你尾款開了發(fā)票怎么做帳
你好:老師,我們這個(gè)月買地磅先付了3萬(wàn)的訂金,大概兩個(gè)月后才付剩余的尾款,發(fā)票也沒拿到,我現(xiàn)在要做什么會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),資銀行存款3萬(wàn)?
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
不是,我們付過(guò)去定金,他們也給我們開了發(fā)票,我問這樣的賬怎么做呢?
發(fā)票已經(jīng)收到了
你好 收到發(fā)票了 但是設(shè)備沒有收到 你也無(wú)法計(jì)入固定資產(chǎn)的 。 所以 你就做借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。(算支付定金) 后面收到設(shè)備 和定金發(fā)票以及后面尾款的發(fā)票一起來(lái)做固定資產(chǎn)核算
那付完尾款,收到設(shè)備后,怎么做賬呢?
你好 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款(定金) 銀行存款 (尾款)這樣來(lái)做 發(fā)票附憑證后面去
借,固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款,應(yīng)付賬款嗎?
嗯是的 你們是專票嘛 專票的話就把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去就行了
第一張定金憑證,后邊的附件是什么呢?
你好定金憑證后面附你們付款回單 就行了