您好 第一題240是確定的,不再上訴,實(shí)際發(fā)生時(shí)稅法允許扣除,所以調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。 第二題減值只是暫估的,未實(shí)際發(fā)生的準(zhǔn)備金支出稅法不允許扣除,不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
會(huì)計(jì) 為什么第一張圖片要考慮應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,第二張圖片又不需要了呢 ?
老師你好,我報(bào)的利潤(rùn)表是第一張圖片的數(shù)字,為什么在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)第二張圖會(huì)顯示不一致
老師好,看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過(guò)審計(jì)過(guò)的,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么處理呢? 謝謝
老師好,看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過(guò)審計(jì)過(guò)的,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么處理呢? 謝謝
老師好,看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過(guò)審計(jì)過(guò)的,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么處理呢? 謝謝
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)