你好 可以的 如果是一次性轉(zhuǎn)款 就把業(yè)務(wù)一起做分錄 后面附回單
老師你好,我們公司員工報(bào)銷,一次報(bào)銷很多筆業(yè)務(wù),我分開做了分錄,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候是一次轉(zhuǎn)過去的,那我貼銀行回單的時(shí)候怎么貼呢
老師您好,我想請問一下,我們公司是一家上市公司的代理商,每次從他家公司買貨的時(shí)候,都是要先付錢進(jìn)去,錢夠了或者多了,才給發(fā)貨,可是我們每次都是分好幾筆付過去的,那么每次付錢了我該怎么做賬務(wù)處理呢?
我們單位同事拿來報(bào)銷的單據(jù),出納直接把錢轉(zhuǎn)給了銷貨方的對公賬戶。 其實(shí)這個(gè)錢同事已經(jīng)先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉(zhuǎn)給了報(bào)銷的個(gè)人。 這個(gè)時(shí)候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個(gè)月付的錢已做賬) 2.報(bào)銷轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候怎么做賬?
老師,你好!我是一家勞務(wù)公司,我一次性發(fā)工人工資,從對公賬戶轉(zhuǎn)了5萬出去,但是我申報(bào)的時(shí)候,每個(gè)月只申報(bào)4000多,我這種分錄該怎么做呢?
老師,請教個(gè)問題哈。就是員工報(bào)銷的時(shí)候,報(bào)銷了很多筆,然后會(huì)計(jì)給總和了之后,一筆款支付出去的。但是做賬的時(shí)候,根據(jù)業(yè)務(wù)不一樣,會(huì)做好幾筆賬,請問這個(gè)銀行回單應(yīng)該怎么附呢
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
因?yàn)闃I(yè)務(wù)不同,我們分錄分開做了 那粘貼回單怎么粘貼呢
你好 你可以打印多份來 回單 分別來附 后面?zhèn)渥?與什么業(yè)務(wù)報(bào)銷的金額
好的 謝謝
沒事的 希望能幫到你
老師還可以再追問個(gè)問題嗎
那你問吧 只要我會(huì)的就回復(fù)你
就是我們員工去交水費(fèi),實(shí)際交了500元,但是發(fā)票上是424,說是其余的錢是之前缺的,我們是剛開業(yè),第一次交水費(fèi),欠的也不是我們欠的,所以沒有之前的發(fā)票,他來報(bào)銷我怎么做賬啊
非常感謝
你好 這部分 如果不是你們的水費(fèi)產(chǎn)生的 你要做 借營業(yè)外支出 管理費(fèi)用-水費(fèi) 貸銀行存款 你們目前的水費(fèi)產(chǎn)生計(jì)入管理費(fèi)用 。之前的錢做營業(yè)外支出
那要粘貼什么憑證呢,那邊什么也不給開具 只粘貼我們的付款憑證和他們開的發(fā)票可以嗎
你好 用你們付款回單和發(fā)票來做附件 是的
好的好的 非常感謝老師
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)