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老師你好,我們公司員工報(bào)銷,一次報(bào)銷很多筆業(yè)務(wù),我分開做了分錄,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候是一次轉(zhuǎn)過去的,那我貼銀行回單的時(shí)候怎么貼呢

2020-08-05 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-05 14:53

你好 可以的 如果是一次性轉(zhuǎn)款 就把業(yè)務(wù)一起做分錄 后面附回單

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 14:55

因?yàn)闃I(yè)務(wù)不同,我們分錄分開做了 那粘貼回單怎么粘貼呢

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齊紅老師 解答 2020-08-05 14:59

你好 你可以打印多份來 回單 分別來附 后面?zhèn)渥?與什么業(yè)務(wù)報(bào)銷的金額

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 15:00

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-05 15:05

沒事的 希望能幫到你

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 16:33

老師還可以再追問個(gè)問題嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-05 16:35

那你問吧 只要我會(huì)的就回復(fù)你

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 16:35

就是我們員工去交水費(fèi),實(shí)際交了500元,但是發(fā)票上是424,說是其余的錢是之前缺的,我們是剛開業(yè),第一次交水費(fèi),欠的也不是我們欠的,所以沒有之前的發(fā)票,他來報(bào)銷我怎么做賬啊

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 16:36

非常感謝

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齊紅老師 解答 2020-08-05 16:38

你好 這部分 如果不是你們的水費(fèi)產(chǎn)生的 你要做 借營業(yè)外支出 管理費(fèi)用-水費(fèi) 貸銀行存款 你們目前的水費(fèi)產(chǎn)生計(jì)入管理費(fèi)用 。之前的錢做營業(yè)外支出

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 16:41

那要粘貼什么憑證呢,那邊什么也不給開具 只粘貼我們的付款憑證和他們開的發(fā)票可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-05 16:43

你好 用你們付款回單和發(fā)票來做附件 是的

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快賬用戶7797 追問 2020-08-05 16:43

好的好的 非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-05 16:49

沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)

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你好 可以的 如果是一次性轉(zhuǎn)款 就把業(yè)務(wù)一起做分錄 后面附回單
2020-08-05
你好,為什么轉(zhuǎn)出5萬,申報(bào)卻只有4000多呢?
2023-02-07
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款1600, 借其他應(yīng)付款3200, 貸銀行 退回來借銀行 貸其他應(yīng)付款1600
2023-07-03
你好,你可以在一個(gè)賬務(wù)處理里面,如果不帶一個(gè)賬務(wù)處理里面,其他的可以沒有
2023-06-01
手續(xù)費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以
2021-05-10
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