你好,是掛靠的業(yè)務(wù)嗎?你們?nèi)绻琴?gòu)買的發(fā)票,稅金不可以在工戶上體現(xiàn)因?yàn)槭遣缓戏ǖ?。通過(guò)私戶付款吧。
老師你好急用 麻煩解答下我公司收到一張建筑勞務(wù)票,二十萬(wàn)的,和他說(shuō)好我們公司出一萬(wàn)二的稅,這個(gè)分錄怎么做
麻煩解答下我公司收到一張建筑勞務(wù)票,二十萬(wàn)的,和他說(shuō)好我們公司出一萬(wàn)二的稅,這個(gè)分錄怎么做
老師,我是建筑勞務(wù)有限公司,一般納稅人,假如,我這個(gè)月開了二百萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),,勞務(wù)費(fèi)付了210萬(wàn)元,我這個(gè)月勞務(wù)成本可以做多少,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1834862.38,成本的金額怎么算,麻煩指點(diǎn)
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師麻煩問(wèn)下,我們自己有勞務(wù)公司然后接一個(gè)室內(nèi)裝修的活,工程大概9000萬(wàn),我們掛靠到a建筑公司,這個(gè)勞務(wù)公司與建筑a公司簽到分包合同,這種情況勞務(wù)公司給建筑公司開票稅率是多少呢(勞務(wù)公司是小規(guī)模公司,建筑公司是一般人)
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
不是是外包工程老師,急
麻煩老師了急呀
你好,外包的工程你們是開票方,正常交稅就可以呀,這12000的稅應(yīng)該是有誰(shuí)承擔(dān)?
我們是付款方的老師
稅由我們承擔(dān)
你好,應(yīng)該是銷售方繳納稅金,說(shuō)明你們還是購(gòu)買了發(fā)票,所以這筆錢不可以公戶付款。私戶轉(zhuǎn)款過(guò)去給對(duì)方的個(gè)人。你們的工程之前講的肯定是不含稅價(jià)格吧。如果對(duì)方提供發(fā)票的話需要你們另外支付稅點(diǎn)兒。
是的就是稅由我們承擔(dān)我公司收到一張建筑勞務(wù)票,二十萬(wàn)的,和他說(shuō)好我們公司出一萬(wàn)二的稅,這個(gè)分錄怎么做
是外省的票代扣代繳
你好,因?yàn)榧{稅的憑據(jù)是對(duì)方單位的,所以你們不可以企業(yè)所得稅前抵扣也不能體現(xiàn)這一筆業(yè)務(wù)。如果實(shí)際是你們承擔(dān)的話,記錄營(yíng)業(yè)外支出,不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
勞務(wù)的個(gè)稅是幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算的百分之幾
哪就是我們替他出了個(gè)稅了,這個(gè)分錄怎么做
老師急呀
你好,上面說(shuō)了記錄你們的營(yíng)業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣,因?yàn)橥甓悜{證不是你們單位的。
你好!上邊說(shuō)了記錄你們的營(yíng)業(yè)外支出,不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
您好,其實(shí)個(gè)人不建議公戶付款,這一部分不要再對(duì)外賬上處理