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                                    老師,我們是建筑安裝行業(yè),一個項目800多萬,收到多錢就開多錢的票,成本要怎么結?工程沒完,怎么結轉成本呢? 我們以前的會計是工程完工以后一次結轉的
請問老師,剛進一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉結了成本,軟件沒有工程結算,用的是工程施工-合同成本得科目,結轉至主營業(yè)務成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結轉嗎?是不是等到有收入的那個月再結轉成本呢?
建筑行業(yè),合同規(guī)定完工程度到30%都要開具發(fā)票回來錢,但一直可能完工80%才會回來錢,也都是很確定哪個月回來錢,才開票!但每個月都會發(fā)生成本,我應該在什么時候確定收入,每個月需要結轉成本嗎?結轉多少成本?
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結轉的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結轉的時候,月末工程結算收入全部轉到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉發(fā)工程結算成本,我不知道以前會計怎么轉的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
我們是工程企業(yè),工程已經(jīng)完工了,我們客戶就付了一小部分錢,那我就開了一小部分錢的發(fā)票,我的成本怎么結轉呢,按開的發(fā)票占總收入的比例還是全部結轉已經(jīng)完工
 
                受益人備案,基金會需要填嗎
老師進項大于銷項,分錄咋寫,進項50000.銷項10000的科目余額,月底如果沖她兩個。
小規(guī)模納稅人開具專票普票價稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購買的商務車65萬折舊幾年
建筑公司,異地項目交環(huán)保稅,請問一下這個是按照合同的起始期間和合同面積申報的嗎?請問這樣申報了一次,以后每個季度都要申報納稅?還是一個合同只需要申報一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購入人臉識別機連同材料一起入庫了,現(xiàn)在進行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫成202504月嗎?那中間已經(jīng)計提了的折舊沒有算在賬上,咋辦?這個具體賬務流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開具發(fā)票70480元,維修基金款實際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費),我該怎么寫分錄?
老師,運輸行業(yè)購買的大車用的天然氣直接記到主營業(yè)務成本可以嗎?能入庫存商品嗎
電商會計小白一枚。請問個體戶注冊店鋪月年營收超過200萬需要繳納哪些稅?繳納多少,個體戶給客戶開發(fā)票如何開具,
#提問 老師:請把工資個人所得稅的累進表發(fā)給我下。謝謝
我們收到錢做的是預收賬款,后續(xù)開票借預收賬款,貸工程結算,應交銷項稅
等所有的款收完了,票也開完了一次確認主營業(yè)務收入結轉成本
那你平時借工程施工貸原材料應付職工薪酬,銀行 最后確認收入借主營業(yè)務成本貸工程施工
老師 最后兩步就是完工以后的結轉分錄,老師 這是我們會計做的
第二個收到了預收款就得繳納增值稅 其他的可以
增值稅我們是開票了才交稅
財稅〔2016〕36號附件1:《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四十五條第(二)項的規(guī)定,納稅人提供建筑服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。根據(jù)此稅收政策規(guī)定,當建筑企業(yè)收到預收賬款時,建筑企業(yè)的增值稅納稅義務時間是預收賬款的當天。因此,建筑施工企業(yè)收到業(yè)主預付工程款時的賬務處理如下: (1)一般納稅人的建筑施工企業(yè)選擇一般計稅方法計征增值稅的情況下的賬務處理 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業(yè)主預收款/(1+11%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅) [收到業(yè)主預收款/(1+11%) ×11%]
稅率可以忽略 這個是很早的