你好 你們安什么確認(rèn)收入
老師,我們是建筑安裝行業(yè),一個項目800多萬,收到多錢就開多錢的票,成本要怎么結(jié)?工程沒完,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢? 我們以前的會計是工程完工以后一次結(jié)轉(zhuǎn)的
請問老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
建筑行業(yè),合同規(guī)定完工程度到30%都要開具發(fā)票回來錢,但一直可能完工80%才會回來錢,也都是很確定哪個月回來錢,才開票!但每個月都會發(fā)生成本,我應(yīng)該在什么時候確定收入,每個月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)多少成本?
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細(xì)一點嗎?就這里 難住了
我們是工程企業(yè),工程已經(jīng)完工了,我們客戶就付了一小部分錢,那我就開了一小部分錢的發(fā)票,我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按開的發(fā)票占總收入的比例還是全部結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)完工
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我們收到錢做的是預(yù)收賬款,后續(xù)開票借預(yù)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交銷項稅
等所有的款收完了,票也開完了一次確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
那你平時借工程施工貸原材料應(yīng)付職工薪酬,銀行 最后確認(rèn)收入借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
老師 最后兩步就是完工以后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,老師 這是我們會計做的
第二個收到了預(yù)收款就得繳納增值稅 其他的可以
增值稅我們是開票了才交稅
財稅〔2016〕36號附件1:《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四十五條第(二)項的規(guī)定,納稅人提供建筑服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。根據(jù)此稅收政策規(guī)定,當(dāng)建筑企業(yè)收到預(yù)收賬款時,建筑企業(yè)的增值稅納稅義務(wù)時間是預(yù)收賬款的當(dāng)天。因此,建筑施工企業(yè)收到業(yè)主預(yù)付工程款時的賬務(wù)處理如下: (1)一般納稅人的建筑施工企業(yè)選擇一般計稅方法計征增值稅的情況下的賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)收款/(1+11%)] 應(yīng)交稅費-------應(yīng)交增值稅(銷項稅) [收到業(yè)主預(yù)收款/(1+11%) ×11%]
稅率可以忽略 這個是很早的