借:庫存現(xiàn)金 300 貸:待處理財產損益 300 借:待處理財產損益 300 貸:營業(yè)外收入 300 借:待處理財產損益 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 借:其他應收款-小張 200 貸:待處理財產損益 200

1,月末盤盈現(xiàn)金300元2,經單位負責人批準將盤盈現(xiàn)在300元計入營業(yè)外收入。3,月末盤虧現(xiàn)金200元4,經單位負責人批準,應有出納小張負責。寫會計分錄
目的:練習庫存現(xiàn)金余缺的核算。資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下業(yè)務。1.盤點庫存現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)比賬面數(shù)短少800元,暫時無法査明原因。2.經査明,短少的現(xiàn)金是由于工作失誤所致,經單位領導批準同意報銷600元,其余200元由有關責任人賠償。3.某日盤點庫存現(xiàn)金時發(fā)現(xiàn)溢余500元,暫時未查清原因。4.經査明,現(xiàn)金長款其中200元是少付某人,現(xiàn)金退還原主;另有300元沒找到原因,經批準作無主款處理。要求:根據(jù)以上經濟業(yè)務,編制該事業(yè)單位的會計分錄
某公司2006年3月份向單位負責人借款10萬元,作為短期借款處理,年利率12%,次月計息。出納會計開具收據(jù),做如下會計分錄:借:庫存現(xiàn)金10萬元貸:短期借款10萬元4月份,單位負責人出差,填借款單,向單位借款10萬元。出納會計處理為:借:其他應收款﹣單位負責人10萬元貸:庫存現(xiàn)金10萬元12月份末,計提本年應付利息0.9萬元。會計處理為:借:財務費用0.9萬元貸:其他應收款﹣單位負責人0.9萬元2007年開始,每年末做如下會計處理:借:財務費用1.2萬元貸:其他應收款﹣單位負責人1.2萬元請思考,上述業(yè)務是否存在違法行為?陳述理由。
2.資料:宏澤公司12月進行財產清查,在清查中發(fā)現(xiàn)下列問題。(1)甲材料盤盈690元,是出庫時計量不準造成,作沖減管理費用處理。(2)乙材料盤虧1200元,盤虧數(shù)定額內合理損耗,轉作管理費用。(3)丙材料霉變損壞200元,因為連續(xù)陰雨天氣,保管員趙青未及時采取措施所令趙青賠償100元,賠款尚未收到,其余作營業(yè)外支出處理。(4)A產品盤虧300元,是保管員李斌責任心不強造成丟失,責令李斌賠償,賠款尚未(5)B產品盤盈800元,是發(fā)貨時少發(fā)造成,現(xiàn)將B產品800元補發(fā)給購買方。(6)盤盈設備一臺,估計市價5000元,八成新;盤盈設備轉作營業(yè)外收入。(7)應付某單位貨款5000元,因該單位已不存在,長期無法支付;經批準進行核銷根據(jù)資料編制會計分錄。
6.2022年5月10日,某事業(yè)單位盤點發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金比賬面多出800元,經核實,其中,500元應該支付給單位員工李某,剩余300元無法查明原因,經批準記入“其他收入”科目請分別對下列業(yè)務進行財務會計和預算會計的分錄編寫。(1)盤點現(xiàn)金出現(xiàn)溢余(2)支付給李某500元3)經批準將剩余300元確認為其他收入。
公司進項合同,有含稅和不含稅,銷項合同也有含稅和不含稅的,怎么做利潤表
增值稅的附加費特指什么
盈余公積能拿來分紅嗎?
老師你好,工商年報忘記申報,罰款罰多少
求一般納稅人,普票和專票的報銷單分錄。
咨詢下:社??蛻舳吮驹罗k理了減員,這個電子稅務局什么時間能查到更新后的信息?
老師,請問下按次申報的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報10月25日開票收入10萬,日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術轉讓所得超500萬的減半征收,這個減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?前任會計在8月賬務里,支付8月的利息,計提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計提8月份的利息?
老師100萬利潤,三個股東,給股東發(fā)工資,每月每個股東發(fā)多少工資最合理?