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4、消費(fèi)稅某公司為增值稅一般納稅人,本期銷售應(yīng)納消費(fèi)稅產(chǎn)品,售價(jià)30萬(wàn)元,產(chǎn)品成本20萬(wàn)元。該產(chǎn)品增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%。產(chǎn)品發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)尚未收到。要求:對(duì)不同時(shí)期的業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(增值稅要寫出明細(xì)科目,金額用萬(wàn)元表示)(1)確認(rèn)收入(2)計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本

2020-07-12 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-12 15:42

你好 (1)確認(rèn)收入 借,應(yīng)收賬款33.9 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3.9 (2)計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅 借,稅金及附加3 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅3 (3)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸,庫(kù)存商品20

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你好 (1)確認(rèn)收入 借,應(yīng)收賬款33.9 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3.9 (2)計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅 借,稅金及附加3 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅3 (3)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸,庫(kù)存商品20
2020-07-12
學(xué)員你好,增值稅銷項(xiàng)稅額=30000*13%=3900
2021-11-29
你好,分錄稍后上傳,
2021-09-18
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-12-06
你好,學(xué)員 借應(yīng)收賬款2000×1.13=2260 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品1000
2022-12-06
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