您好,39、借在建工程35000,貸原材料30000,應(yīng)付職工薪酬5000 40、借固定資產(chǎn),貸在建工程。這個(gè)金額題目給的不全

39、4月12日,在安裝上述設(shè)備過(guò)程中領(lǐng)用原材料一批30000元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,應(yīng)付安裝人員工資為5000元。40、4月20日,上述設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:對(duì)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”要寫(xiě)出明細(xì)和專(zhuān)欄名稱(chēng))
10.2019年2月1日,用公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得的地值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為800000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為104000元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為2 000元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅額為180元,所有款項(xiàng)均已通過(guò)銀行支付:安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30000元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3900元;應(yīng)支付安裝工人的工資為4900元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。要求: (1)購(gòu)入需要安裝設(shè)備的會(huì)計(jì)處理;(2)安裝過(guò)程中的會(huì)計(jì)處理; (3)設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的會(huì)計(jì)處理。
37.浦發(fā)公司為增值稅一般納稅人,20X1年6月30日購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為600000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為78000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值50000元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為60000元;應(yīng)支付安裝工程人員薪酬為40000元;20X1年8月15日此項(xiàng)安裝工程完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。要求:(1)編制購(gòu)入生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2分)(2)編制設(shè)備安裝過(guò)程中的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(6分)(3)編制設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2分)
2.資料2019年5月12日,甲公司(增值稅一般納稅人)購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備:(1)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款800000元,增值稅稅額104000元,發(fā)生裝卸費(fèi)48000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)在安裝過(guò)程中,領(lǐng)用原材料100000元,材料購(gòu)進(jìn)時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅額13000元同時(shí)支付安裝工人工資52000元。(3)該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值4000元,預(yù)計(jì)使用5年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求:(1)編制甲公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制安裝設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(4)計(jì)算該設(shè)備各年折舊額。
企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,買(mǎi)價(jià)300000元,增值稅39000,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以存款支付;在設(shè)備安裝過(guò)程中購(gòu)入工程物資10000元,支付增值稅1300元,全部用于工程;另外領(lǐng)用本企業(yè)原材料一批,價(jià)款20000元,購(gòu)入該批材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元;發(fā)生應(yīng)付安裝工人工資5000元,用現(xiàn)金支付水電費(fèi)500元,設(shè)備安裝完畢,用存款支付安裝調(diào)試安裝費(fèi)用2000元,設(shè)備安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后交付使用。要求:(1)編制購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄(2)編制購(gòu)入工程物資的會(huì)計(jì)分錄(3)編制領(lǐng)用工程物資的會(huì)計(jì)分錄(4)編制領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄(5)編制應(yīng)付安裝個(gè)人工資的會(huì)計(jì)分錄(6)編制支付安裝費(fèi)、水電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄(7)編制安裝完畢交付使用的會(huì)計(jì)分錄
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

