您好,您提供的服務若是幫助客戶訂票,可以開訂票服務費。
我們是航空售票公司,可以開現(xiàn)代服務,訂票服務費嗎
老師好,這家公司沒有把機票寄給我,只有好多航空保險費和代訂機票服務費的電子普票,我可以不入賬嗎?因為一直是虧損,那個代訂機票產(chǎn)品的票可以抵扣增值稅嗎?謝謝!
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經(jīng)營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應該選擇“經(jīng)紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費,400元是門票費用,景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
老師您好。我們公司是票務代理公司,給企業(yè)出差訂機票,對方不需要航空行程單抵扣希望我們開6%全額,經(jīng)紀代理服務:機票款的專票給他們,這個是可以的嗎。(正常我們是提供航空行程單剩下的錢開服務費發(fā)票)
我們公司是制造業(yè),生產(chǎn)墻面膠,可以開現(xiàn)代服務*服務費的票嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
工商年報中:股東及出資信息中,認繳時間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進去嗎?
老師,我問一下當期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓費,個人在稅務代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
商務車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進項票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時計入什么科目
老師,勞務公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時是不是就調(diào)個工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費的開票稅目是什么?