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1 某工廠為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本核算。該廠2019年3月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)向A企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅稅額12 800元,該企業(yè)墊付運(yùn)費(fèi)1 650元 (其中含增值稅150元)。簽發(fā)并承兌一張票面金額為94 450元、期限為1個月的商業(yè)匯票,用 于結(jié)算材料款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫。 (2)向B企業(yè)采購材料一批,買價為20 000元,增值稅稅額為3200元。貨款已通過托收承付 結(jié)算方式支付,材料尚未收到。 (3)按照合同規(guī)定,向C企業(yè)預(yù)付購料款10 000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 (4)用預(yù)付貨款方式向C企業(yè)采購的材料已驗(yàn)收入庫,有關(guān)的發(fā)票單據(jù)列明材料價款50 000 51, 元,增值稅稅額8 000元,同時開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付貨款。 (5)月末,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料40 000元,車間一般性耗用8 500元,廠部管理部門領(lǐng)用600元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄。

2020-07-03 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-03 17:22

您好,1、借原材料81500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12950,貸應(yīng)付票據(jù)94450 2、借在途物資20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3200,貸應(yīng)付賬款23200 3、借預(yù)付賬款10000,貸銀行存款10000 4、借原材料50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000,貸預(yù)付賬款10000,銀行存款48000 5、借生產(chǎn)成本40000,制造費(fèi)用8500,管理費(fèi)用600,貸原材料49100

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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