你好,正常來說是按照季度申報(bào)的呢,由于月度超過10萬了如果是季度申報(bào)表就不用繳稅,月度就要繳稅了
一家公司,他六月份注冊(cè)的餐飲類型的,然后他六月份開了25萬的發(fā)票,這個(gè)季度要申報(bào),是不是潛水的稅是不是也是按季申報(bào)???也要報(bào)的話報(bào)多少錢???怎么辦啊這個(gè)?
老師,1-3月份是不超45萬普票免征稅,兩個(gè)附加也是減免了吧?我這申報(bào)表里減免的性質(zhì)是月不超10萬,季度不超30萬,我們這個(gè)季度含不開票的一起有42萬,這個(gè)怎么申報(bào)???
我是想咨詢一下嘛,就是有家公司嘛,然后他是三月份才注冊(cè)的注冊(cè),然后到五月份的話都是沒有開票,六月才開始有開票,然后呢,他現(xiàn)在有一些糾紛,他就想把公司給注銷掉,注銷掉的話,但是他有有盈利啊,他應(yīng)該有盈利很多,但是呃,十一十一月份的賬還沒給他做完,做完了,然后才會(huì)知道他有盈利多少,但是他要轉(zhuǎn)很多賬,很多款啊,然后怎么辦?到時(shí)候他這個(gè)有其其他應(yīng)付款呢。
一家文化發(fā)展的公司,二季度實(shí)際開票才1萬多,但是他二季度申報(bào),增值稅報(bào)表填的收入是300多萬,說什么預(yù)交稅款,想問下,這個(gè)是不是有什么補(bǔ)貼啊,然后老板報(bào)了300多萬
老師,我這個(gè)老板這個(gè)戶,第一季度經(jīng)營所得個(gè)稅他申報(bào)的不對(duì),也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報(bào)是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計(jì)隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報(bào)的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報(bào)的,不知道具體數(shù)據(jù)
物業(yè)會(huì)計(jì)5月份開始,我是7月份來的,不交稅也要申報(bào)嗎,0申報(bào)嗎
安裝變壓器人工費(fèi)單獨(dú)開的勞務(wù)費(fèi),是否一并計(jì)入固定資產(chǎn)
你好,老師跟員工簽合同是不是應(yīng)該用做稅務(wù)登記的公司戶名,
老師您好,今天要面試高新企業(yè),請(qǐng)問要注意哪些問題,還有形成無形資產(chǎn)攤銷是按照175%在稅前攤銷,費(fèi)用化支出是100%加計(jì)扣除嗎
老師,想問一下,公司準(zhǔn)備做車貸,信用貸。這塊的會(huì)計(jì)科目是不是的用金融行業(yè)的分錄,這種需要注意什么?
請(qǐng)問老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)給個(gè)人,1%部分的注冊(cè)資金是10萬元,還未實(shí)際繳納,那這個(gè)股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個(gè)人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上2023年真題,我對(duì)答案存在疑問,
老師,對(duì)于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時(shí)候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)?所以不會(huì)涉及到稅這一塊,還是說是其他應(yīng)付款?
請(qǐng)問老師,我們是一家醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測(cè)費(fèi)為總項(xiàng)目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測(cè)服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項(xiàng)目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?