計(jì)提時(shí),借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 上繳時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
老師計(jì)提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)于“本年利潤(rùn)”賬戶的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
編制結(jié)轉(zhuǎn)損益、計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 本年利潤(rùn) 提取盈余公積及年終結(jié)賬的會(huì)計(jì)分錄 并進(jìn)行本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的明細(xì)賬登記
預(yù)提所得稅,所得稅費(fèi)用得期間損益結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這三個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
涉及的損益類賬戶的金額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶,并按利潤(rùn)總額計(jì) 算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。分錄怎么做?
期終按當(dāng)期應(yīng)納稅所得額400000元的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶。(計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用分錄)
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?