您好,您是需要計算什么金額。

某食品加工廠為增值稅一般納稅人,因為加工食品需要,2019年3月份向農(nóng)民收購大豆一-批,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為60萬元,并將該批大豆驗收入庫;本月還從農(nóng)民手中購進(jìn)的紅薯一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為15萬元,該批紅薯在運回庫房途中發(fā)生1%的損失,經(jīng)查屬于合理損耗。月末盤庫時發(fā)現(xiàn),因管理不善丟失了一-批上個月購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進(jìn)項稅額),賬面成本178萬元(含支付給增值稅一般納稅人的運費4萬元),當(dāng)月銷售產(chǎn)品含稅價格680萬元。 要求:計算該加工廠本月應(yīng)繳納的增值稅。
(2)盤點發(fā)現(xiàn)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本9000元。
從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5220元元,算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價款10000元; (2)因管理不善,將3個月前從農(nóng)民手中收購的用于直接銷售的糧食毀損,賬面成本5460元; (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸用于生產(chǎn)豆制品,收購憑證上注明收購款1500元; (4)購買一批建材用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價款20000元; 支付給運輸公司運費1000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (5)零售日用商品,取得收入113000元; (6)將2個月前從一般納稅人處購入的一批布料通過政府部門捐贈受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無同類貨物銷售價格; 假定相關(guān)可抵扣進(jìn)項稅的發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證,要求計算: (1)當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅額(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額);(8分) (2)當(dāng)期增值稅銷項稅額
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,4月初留抵稅額2000元,四月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入一批商品,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價款10000元,稅款1300元; (2)3個月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食毀損,賬面成本5000元,含分?jǐn)偟倪\費100元,運輸當(dāng)時是由運輸公司提供,且取得增值稅專用發(fā)票; (3)從農(nóng)民手中收購大豆1噸,規(guī)定的收購憑證上注明收購價款1500元。入庫后損失了10%,公司將收購的農(nóng)產(chǎn)品30%作為職工福利消費,60%零售給消費者并取得含稅收入1200元; (4)從農(nóng)民手中收購蘋果1噸,規(guī)定的收購憑證上注明收購價款1500元。入庫后損失了10%,公司將收購的農(nóng)產(chǎn)品30%作為職工福利消費,50%零售給消費者并取得含稅收入1200元; 問: 1、業(yè)務(wù)2應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額為多少元? 2、業(yè)務(wù)3和業(yè)務(wù)4分別應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項為多少元
老師,一般納稅人當(dāng)期沒有或者不需要抵扣進(jìn)項時,還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計確認(rèn)呢?
老師好,請問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會計賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入這筆分錄對嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請問跨年的和當(dāng)年的個稅申報錯誤,如何處理
老師,這個租賃公司融資租賃分錄實際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購賣房屋付招標(biāo)代理費35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計稅,可以開3點和13點,導(dǎo)入開票13點稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費品同時收取的包裝物租金是屬于價外費用,怎么理解這個是價外費用呀?這個不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價外費用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎