你好 則該企業(yè)本月應(yīng)納多少增值稅?=60*13%加上5*13%減3.9減10*10%
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%.2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為40萬元; (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅1.3萬元,材料未到。(3)購進(jìn)材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為5萬元,增值稅0.65萬元,款項(xiàng)已支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。(4>銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價(jià)款90萬元。(5)將 產(chǎn)品投資入股20萬元(成本價(jià)),該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價(jià),該產(chǎn)品的成本利潤率為10%.要求:根據(jù)上 述資料,計(jì)算該企業(yè)9月份應(yīng)繳納的增值稅稅額(本月取得的相關(guān)發(fā)票均在本月認(rèn)證并抵扣)。
某企業(yè)為一般納稅人,本月份外購材料一批,價(jià)值30萬元,專用發(fā)票上注明稅金3.9萬元,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)值10萬元。本月份銷售額60萬元(不含稅),將價(jià)值5萬元(不含稅)的產(chǎn)品用于投資,則該企業(yè)本月應(yīng)納多少增值稅?
某食品生產(chǎn)企業(yè)為為增值稅一般納稅人。從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年5月至7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份進(jìn)購一批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料取得收購憑證上注明價(jià)款80萬元。讓小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬元,出售一臺(tái)2009年1月1日前購進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開具普通發(fā)票取得銷售額6萬元。(2)6月份。購進(jìn)一批原材料。取得增值稅,發(fā)專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬元,稅款3.9萬元向某超市銷售一批資產(chǎn)貨物開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,講一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工取得不含銷售。額3.5萬元這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元。成本利潤率為10%無同類產(chǎn)品市場價(jià)格。(3)7月份購進(jìn)一批原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬元。稅款1.95萬元。向某商場銷售一批自產(chǎn)貨物。開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬元。另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi),2萬元。向某百貨公司銷售一批自產(chǎn)貨物。開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元。支付運(yùn)費(fèi)輸用1萬元,取得承運(yùn)部門開具增值稅專用發(fā)票。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)個(gè)月應(yīng)納的增值稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對(duì)外投資;成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。收購的農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率貨物的生產(chǎn)銷售。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)繳納的增值稅額。
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元、稅額6.5萬元。另外,支付購貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元、稅額0.18元萬元。(2)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20萬元,稅額2.6萬元。(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證,支付收購價(jià)30萬元。(4)購入企業(yè)自用小轎車一輛,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款15萬元,稅額1.95萬元,用支票付款。(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品成本價(jià)為10萬元,不含稅銷售價(jià)為18萬元。(6)銷售甲商品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款70萬元、稅額9.1萬元。(7(8)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬元,收取加工費(fèi)3.39萬元(含增值稅)。(9)將外購的原材料一批用于企業(yè)職工集體福利,該材料成本為6萬元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為0.78萬元,該原材料系以前購入,已在購入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?