你好 則按照規(guī)定可以抵減的增值稅應(yīng)納稅額為()元——11300
丁公司為增值稅一般納稅人,初次購(gòu)買(mǎi)數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付,則按照規(guī)定可以抵減的增值稅應(yīng)納稅額為()元。A.10000B.11300C.0D.1300
12月2日,購(gòu)入固定資產(chǎn)一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買(mǎi)價(jià)為2000元,增值稅稅額為180元,另支付的運(yùn)雜費(fèi)為100元,款項(xiàng)以銀行存款支付。
某公司為增值稅一般納稅人,初次購(gòu)買(mǎi)數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。該公司列賬務(wù)處理中正確的有0
資料2:東方公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2021年3月10日,公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費(fèi)20000元,增值稅稅額1800元,安裝費(fèi)以銀行存款支付。
清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月初次購(gòu)買(mǎi)數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為38000元,增值稅稅額為4940元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。2021年10月發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8000元,增值稅稅額為480元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
老師:小規(guī)模企業(yè)每個(gè)月開(kāi)票小于30萬(wàn)還是45萬(wàn)免征增值稅?
這個(gè)可以做財(cái)務(wù)軟件用么
我問(wèn)一下,為什么數(shù)據(jù)透視后數(shù)據(jù)求和的數(shù)變少了
作為財(cái)務(wù)總監(jiān),公司產(chǎn)品種類多,去查哪個(gè)產(chǎn)品虧損是沒(méi)有經(jīng)過(guò)授權(quán)的,要怎么查?
報(bào)關(guān)單成交方式寫(xiě)著cif的,如何做收入賬
老師應(yīng)付賬款在哪個(gè)科目里
我想問(wèn)問(wèn),稅務(wù)局給我公司出了個(gè)情況自查報(bào)告表,這種是我自己查出了原因的嗎?還是稅務(wù)局查出原因的
老師,公司租用老板的私人車輛,簽了租車合同。公司每個(gè)月要給老板支付1500元的租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn),財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅,是公司給老板代扣代繳,還是老板去稅局代開(kāi)租車發(fā)票的時(shí)候個(gè)稅就先交了呢?
公司食堂買(mǎi)菜的可以直接記借方管理費(fèi)福利費(fèi)么,貸方現(xiàn)金?
老師,這張發(fā)票備注那沒(méi)有銀行賬戶和開(kāi)戶行可以用嗎?還是是對(duì)公轉(zhuǎn)要有銀行賬戶,轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶不需要?