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老師你好,公司注冊資本認(rèn)繳是800萬元,兩個(gè)股東,后來一個(gè)股東認(rèn)繳增資1000萬元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢

2020-06-27 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-27 09:53

你好,后來一個(gè)股東認(rèn)繳增資1000萬元(如果這個(gè)股東本來只需要出資400萬,假設(shè)每個(gè)人占股50%),那賬務(wù)處理就是 借;銀行存款 1000萬,貸;實(shí)收資本 400萬,資本公積 600萬

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快賬用戶4242 追問 2020-06-27 10:47

謝謝老師,還有我上面沒有給您說清楚,就是這個(gè)認(rèn)繳金額實(shí)際是沒有到賬,應(yīng)該怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-06-27 10:50

你好,認(rèn)繳金額實(shí)際是沒有到賬,這種情況就不需要做實(shí)收資本分錄的

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你好,后來一個(gè)股東認(rèn)繳增資1000萬元(如果這個(gè)股東本來只需要出資400萬,假設(shè)每個(gè)人占股50%),那賬務(wù)處理就是 借;銀行存款 1000萬,貸;實(shí)收資本 400萬,資本公積 600萬
2020-06-27
1.借:實(shí)收資本(或相關(guān)科目)貸:銀行存款 或 其他相關(guān)資產(chǎn)類科目(沖減實(shí)收資本) 2.對(duì)于超過減資后注冊資本的實(shí)繳部分,可能需要:借:實(shí)收資本(或相關(guān)科目)貸:其他應(yīng)付款(轉(zhuǎn)為股東對(duì)公司的債權(quán))或貸:資本公積(保留在資本公積中)
2024-04-03
借:銀行存款220 貸:實(shí)收成本200 其他應(yīng)付款20
2024-09-20
1,轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及利潤才需要繳納 2,認(rèn)購不處理,實(shí)際收到資本才處理
2022-09-01
直接說她占股比例40%
2023-10-25
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